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  #21  
Antiguo 05-11-2024
sglorka sglorka is offline
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sglorka Va por buen camino
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No es del todo correcto.
Si se necesita hacer cambios en alguna factura ya guardada se puede hacer de 2 formas.
(a) SUBSANACION: Mediante las opciones de subsanación/modificación que tiene la AEAT para ello.

(b) RECTIFICATIVAS: generando una factura nueva que rectifica la original.



Se supone que un cliente DEBE saber cuando debe hacer (a) o (b).
Por lo que nos han comentado a nosotros, puedes subsanar si todavía no has entregado la factura al cliente y siempre que no cambies los campos claves de la factura. En ese caso puedes modificar la factura y tendrás que enviar la subsanación a hacienda.
En el resto de casos se debe generar una rectificativa y se deberá enviar como un alta nueva.
Creo que estás equivocado en el planteamiento. ¿ Qué tiene que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación ?.
Si hay errores en dichos registros, o son subsanables, o son rectificables. Recuerda la coletilla que siempre ponen a la hora de emitir subsanaciones "Alta Subsanción : Es la subsanación habitual de un registro de facturación cuando no se exige la emisión de una factura rectificativa"
Si te has equivocado en un tipo de Iva porque no existe, o si el Nif del destinatario es incorrecto no puedes subsanar la factura, debes rectificarla, independientemente de si el cliente tiene o no la factura
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  #22  
Antiguo 05-11-2024
ermendalenda ermendalenda is offline
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ermendalenda Va por buen camino
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Creo que estás equivocado en el planteamiento. ¿ Qué tiene que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación ?.
Si hay errores en dichos registros, o son subsanables, o son rectificables. Recuerda la coletilla que siempre ponen a la hora de emitir subsanaciones "Alta Subsanción : Es la subsanación habitual de un registro de facturación cuando no se exige la emisión de una factura rectificativa"
Si te has equivocado en un tipo de Iva porque no existe, o si el Nif del destinatario es incorrecto no puedes subsanar la factura, debes rectificarla, independientemente de si el cliente tiene o no la factura
Vamow a tener que poner un hilo de CUANDO SE PUEDEN EMITIR SUBSANACIONES.
La peña. Se lia
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  #23  
Antiguo 05-11-2024
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Neftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en brutoNeftali [Germán.Estévez] Es un diamante en bruto
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Creo que estás equivocado en el planteamiento. ¿ Qué tiene que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación ?
No tiene nada que ver "que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación". En mi mensaje no he dicho nada del registro de facturación. Creo que te has liado.
Al guardar la factura se genera el registro de facturación. Si luego hay que subsanar/rectificar es otro tema.

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Si hay errores en dichos registros, o son subsanables, o son rectificables.
Pues eso es o que he dicho, que hay 2 posibilidades.
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  #24  
Antiguo 05-11-2024
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No tiene nada que ver "que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación". En mi mensaje no he dicho nada del registro de facturación. Creo que te has liado.
Al guardar la factura se genera el registro de facturación. Si luego hay que subsanar/rectificar es otro tema.


Pues eso es o que he dicho, que hay 2 posibilidades.
Creo que no es una réplica adecuada, esperaba algo más.
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  #25  
Antiguo 05-11-2024
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bmfranky Va por buen camino
Talking Subsanar??

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Vamow a tener que poner un hilo de CUANDO SE PUEDEN EMITIR SUBSANACIONES.
La peña. Se lia
No lo digas muy fuerte, que creo que no soy el unico que no lo tiene claro, con lo de las coletillas de "Sino se tiene que emitir una rectificativa", porque al final no se que se puede subsanar, si luego la ley de facturacion dice que no se puede subsanar nada.
__________________
Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov)
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  #26  
Antiguo 05-11-2024
ermendalenda ermendalenda is offline
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ermendalenda Va por buen camino
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No lo digas muy fuerte, que creo que no soy el unico que no lo tiene claro, con lo de las coletillas de "Sino se tiene que emitir una rectificativa", porque al final no se que se puede subsanar, si luego la ley de facturacion dice que no se puede subsanar nada.
Que si hombre, se puede subsanar todo lo que esté fuera del registro de facturación.
Te lo detallo para que te despeje las dudas
[quote]
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/QUOTE]
Todo esto
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  #27  
Antiguo 05-11-2024
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[quote=ermendalenda;559291]Que si hombre, se puede subsanar todo lo que esté fuera del registro de facturación.
Te lo detallo para que te despeje las dudas
Cita:
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/QUOTE]
Todo esto
Buff, si fallas en todo eso para que haces la factura...
Bueno al final veremos que se puede realmente subsanar...
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  #28  
Antiguo 05-11-2024
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ermendalenda Va por buen camino
[quote=bmfranky;559292]
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Que si hombre, se puede subsanar todo lo que esté fuera del registro de facturación.
Te lo detallo para que te despeje las dudas

Buff, si fallas en todo eso para que haces la factura...
Bueno al final veremos que se puede realmente subsanar...
Yo creo que cuando se tenga el programa afinado la subsanacion carece de sentido. Pero esta claro que visto que aceptan enviar el registro(no lo rechazan aunque digan que entra en estudio) con casi todo subsanado, me temo que va a ser el coño de la bernarda.
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  #29  
Antiguo 06-11-2024
Faneka Faneka is offline
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Faneka Va por buen camino
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Creo que estás equivocado en el planteamiento. ¿ Qué tiene que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación ?.
Si hay errores en dichos registros, o son subsanables, o son rectificables. Recuerda la coletilla que siempre ponen a la hora de emitir subsanaciones "Alta Subsanción : Es la subsanación habitual de un registro de facturación cuando no se exige la emisión de una factura rectificativa"
Si te has equivocado en un tipo de Iva porque no existe, o si el Nif del destinatario es incorrecto no puedes subsanar la factura, debes rectificarla, independientemente de si el cliente tiene o no la factura
Yo en estos momentos el registro de facturación lo genero justo cuando voy a enviar a hacienda, no cuando se graban las facturas. Tenia pensado varias formas, una era que al generar las facturas se enganchara con el modulo que genere los registros de facturación y los enviase, pero de momento el modulo lo tengo aparte y lo lanzo manualmente cuando he generado las facturas pero no extrictamente a continuación. Por eso preguntaba si es legalmente correcto hacerlo de esta forma o en algún artículo pone que despues de generar la factura se tiene que generar el registro de facturación y enviar directamente. Le he dado ya tantas vueltas a este tema que ya no se, jaja.

Acabo de ver este hilo: Prefacturacion, Proformas y Borradores de facturas (Faq Cerifactu) , si se considerasen 'proformas'/'borrador' estas facturas generadas, ya que no se van a poder enviar ni imprimir hasta que no esten enviadas a hacienda, podría valer entiendo.

Última edición por Faneka fecha: 06-11-2024 a las 08:34:53. Razón: Añadir información
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  #30  
Antiguo 06-11-2024
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Yo en estos momentos el registro de facturación lo genero justo cuando voy a enviar a hacienda, no cuando se graban las facturas. Tenia pensado varias formas, una era que al generar las facturas se enganchara con el modulo que genere los registros de facturación y los enviase, pero de momento el modulo lo tengo aparte y lo lanzo manualmente cuando he generado las facturas pero no extrictamente a continuación. Por eso preguntaba si es legalmente correcto hacerlo de esta forma o en algún artículo pone que despues de generar la factura se tiene que generar el registro de facturación y enviar directamente. Le he dado ya tantas vueltas a este tema que ya no se, jaja.

Acabo de ver este hilo: Prefacturacion, Proformas y Borradores de facturas (Faq Cerifactu) , si se considerasen 'proformas'/'borrador' estas facturas generadas, ya que no se van a poder enviar ni imprimir hasta que no esten enviadas a hacienda, podría valer entiendo.
El reglamento es muy claro al respecto, debes de leértelo, antes de emitir o en el mismo momento de la emisión de la factura se debe generar el registro de facturación. Si tu primer módulo genera facturas entonces no está bien planteado, si haces que ese primer módulo emita prefacturas y que sea el segundo el que emita los contadores finales de facturas para los documentos que recibe del primer módulo y luego genere los registros de facturación, entonces sí sería correcto
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