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  #1  
Antiguo 13-11-2024
sglorka sglorka is offline
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Pero si supuestamente no se puede modificar una factura emitida... ¿Cómo se va a subsanar la factura que se devuelva con el error 2001?
Yo creo que o se anula la errónea y se emite una nueva o se hace rectificativa (no sé si sustitutiva o por diferencias) de la errónea y se emite una nueva
Porque el Nif sí está construido correctamente pero la Aeat no lo tiene censado (el contribuyente no ha realizado trámites con la administración en los que haya dejado un rastro tributario). Por lo tanto, siendo válido el Nif, ya que en caso contrario no te hubiera devuelto ese error, toca subsanar enviando registro con campo IDOtro con IDType = 07 (No censado)
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  #2  
Antiguo 13-11-2024
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Porque el Nif sí está construido correctamente pero la Aeat no lo tiene censado (el contribuyente no ha realizado trámites con la administración en los que haya dejado un rastro tributario). Por lo tanto, siendo válido el Nif, ya que en caso contrario no te hubiera devuelto ese error, toca subsanar enviando registro con campo IDOtro con IDType = 07 (No censado)
Me parece recordar que ese error también aparece si es una persona física y se ha escrito el nombre y apellidos de forma bastante diferente a lo que tienen registrado en la AEAT. En ese caso se tendría que enviar subsanación corrigiendo el nombre y apellidos.

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Pero si supuestamente no se puede modificar una factura emitida... ¿Cómo se va a subsanar la factura que se devuelva con el error 2001?
Yo creo que o se anula la errónea y se emite una nueva o se hace rectificativa (no sé si sustitutiva o por diferencias) de la errónea y se emite una nueva
Según tengo entendido, lo que no puedes modificar es el registro de facturación, el XML creado al emitir la factura. Pero la factura en si, puede ser mínimamente modificada en algunos puntos, por ejemplo para corregir un apellido que está mal escrito. Posteriormente generar un nuevo registro de facturación, con la corrección y para enviar como subsanación.

Por favor corríjanme si estoy equivocado.

P.D. no se si para debatir ese punto (de "modificar" una factura y ) haría falta un nuevo hilo. Creo que en el foro original ya se debatió en varios mensajes
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  #3  
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Me parece recordar que ese error también aparece si es una persona física y se ha escrito el nombre y apellidos de forma bastante diferente a lo que tienen registrado en la AEAT. En ese caso se tendría que enviar subsanación corrigiendo el nombre y apellidos.



Según tengo entendido, lo que no puedes modificar es el registro de facturación, el XML creado al emitir la factura. Pero la factura en si, puede ser mínimamente modificada en algunos puntos, por ejemplo para corregir un apellido que está mal escrito. Posteriormente generar un nuevo registro de facturación, con la corrección y para enviar como subsanación.

Por favor corríjanme si estoy equivocado.

P.D. no se si para debatir ese punto (de "modificar" una factura y ) haría falta un nuevo hilo. Creo que en el foro original ya se debatió en varios mensajes
Si no hay concordancia entre NombreRazón y Nif (y el Nif es correcto) entonces te rechaza la factura. No puedes subsanarla, debes emitir factura rectificativa con el nombre corregido ya que en una subsanación no cabe este tipo de corrección.

Si el nif no está censado pero es válido, no tienes que cambir nada en la factura, sólo debes emitir una subsanación
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  #4  
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Si no hay concordancia entre NombreRazón y Nif (y el Nif es correcto) entonces te rechaza la factura. No puedes subsanarla, debes emitir factura rectificativa con el nombre corregido ya que en una subsanación no cabe este tipo de corrección.

Si el nif no está censado pero es válido, no tienes que cambir nada en la factura, sólo debes emitir una subsanación
Tienes razón sglorka, me he confundido con el SII.

En Veri*factu si nombre y apellidos no coinciden con lo que tiene registrada la AEAT (casi al 100%) se rechaza.
Si coincide bastante (por ejemplo le falta una letra al final) se acepta como correcta.
No es el caso del error de no censado que se comentaba.
Disculpad la confusión.
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  #5  
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Si no hay concordancia entre NombreRazón y Nif (y el Nif es correcto) entonces te rechaza la factura. No puedes subsanarla, debes emitir factura rectificativa con el nombre corregido ya que en una subsanación no cabe este tipo de corrección.

Si el nif no está censado pero es válido, no tienes que cambir nada en la factura, sólo debes emitir una subsanación
La factura que te rechaza te la devuelve como INCORRECTA si no me equivoco, esta factura se queda así y ya no se vuelve a enviar por lo que veo. Luego hay que hacer la rectificativa corregida y es la que envias. El tema que tengo aquí con el ERP es que el tema de las rectificativas hay que entrar a la factura rectificativa una vez generada y modificar los campos de la factura original de la que se hizo esta rectificativa, como esta el proceso de verifactu no podría hacerlo porque al generar la factura se envia, es algo que tengo anotado para hablarlo con los compañeros. ¿Como haceis vosotros el tema de las rectificativas? cuando se hace el albarán ya se indica que va a rectificar a la factura X ....., la verdad que estoy pez en este tema, yo estaba en contabilidad pero se jubilo un compañero justo ahora y me ha tocado el caramelo del verifactu, jaja.
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Si mal no recuerdo yo he hecho pruebas enviando un NIF+NOMBRE erróneo, me la devuelve como incorrecta, la corrijo y la reenvío como subsanación y se la traga. Viendo esto mi táctica va a ser poder modificar las facturas rechazadas como incorrectas para reenviarlas como subsanación y las ya subidas de forma correcta no dejar tocarlas.
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  #7  
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Si mal no recuerdo yo he hecho pruebas enviando un NIF+NOMBRE erróneo, me la devuelve como incorrecta, la corrijo y la reenvío como subsanación y se la traga. Viendo esto mi táctica va a ser poder modificar las facturas rechazadas como incorrectas para reenviarlas como subsanación y las ya subidas de forma correcta no dejar tocarlas.
Cualquier registro rechazado, independientemente de la causa, puede ser subsanado con un Alta x Rechazo donde se corrige el fallo y Verifactu te lo va a aceptar sin problemas. El único "pero", como se ha ido advirtiendo en este foro a raudales, es que no todo es subsanable. Si vas a ir por ese camino me temo que vas a errar.
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  #8  
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Cualquier registro rechazado, independientemente de la causa, puede ser subsanado con un Alta x Rechazo donde se corrige el fallo y Verifactu te lo va a aceptar sin problemas. El único "pero", como se ha ido advirtiendo en este foro a raudales, es que no todo es subsanable. Si vas a ir por ese camino me temo que vas a errar.

Entiendo pero la verdad es que yo veo difícil que un número grande de mis clientes acierten a manejar las posibles incidencias con sus múltiples opciones. No es tarea fácil para un usuario normal y esto puede ser un caos.
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  #9  
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Si mal no recuerdo yo he hecho pruebas enviando un NIF+NOMBRE erróneo, me la devuelve como incorrecta, la corrijo y la reenvío como subsanación y se la traga. Viendo esto mi táctica va a ser poder modificar las facturas rechazadas como incorrectas para reenviarlas como subsanación y las ya subidas de forma correcta no dejar tocarlas.
A primera vista, me parece una buena idea. ¿En TicketBAI también lo tienes así? Yo en TicketBAI no dejo modificar datos incluidos en la factura una vez emitida y he tenido algún que otro dolor de cabeza con esto cuando se ha cometido algún error como indicar un tipo de IVA incorrecto, por ejemplo...
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  #10  
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A primera vista, me parece una buena idea. ¿En TicketBAI también lo tienes así? Yo en TicketBAI no dejo modificar datos incluidos en la factura una vez emitida y he tenido algún que otro dolor de cabeza con esto cuando se ha cometido algún error como indicar un tipo de IVA incorrecto, por ejemplo...

Yo vendo a clientes medio cercanos, soy de andalucía y no he necesitado resolver el tema TicketBAI. El tema es que si la factura no se ha subido por algún error entiendo que debería poderse modificar para subirla de forma correcta y si ha subido si que no se podrá tocar pero bueno... es mi idea, igual me equivoco (como comenta algún colega) y tengo que repensar el sistema.
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  #11  
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La factura que te rechaza te la devuelve como INCORRECTA si no me equivoco, esta factura se queda así y ya no se vuelve a enviar por lo que veo. Luego hay que hacer la rectificativa corregida y es la que envias. El tema que tengo aquí con el ERP es que el tema de las rectificativas hay que entrar a la factura rectificativa una vez generada y modificar los campos de la factura original de la que se hizo esta rectificativa, como esta el proceso de verifactu no podría hacerlo porque al generar la factura se envia, es algo que tengo anotado para hablarlo con los compañeros. ¿Como haceis vosotros el tema de las rectificativas? cuando se hace el albarán ya se indica que va a rectificar a la factura X ....., la verdad que estoy pez en este tema, yo estaba en contabilidad pero se jubilo un compañero justo ahora y me ha tocado el caramelo del verifactu, jaja.
Hay casos como éste, hay que cambiar datos en la identificación del destinatario, donde puedes automatizar el proceso. Simplemente, establece los datos correctos en la ficha del Cliente y luego estando sobre la factura que quieres rectificar, muestras un submenú (es un ejemplo ) con la entrada, Emitir Rectificativa debidos a errores de Destinatario y ya procedes a realizar la operación sin intervención del usuario, bien rectificando con el método de 1 paso o con el de dos pasos si es el que usas de forma general.
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  #12  
Antiguo 26-11-2024
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La factura que te rechaza te la devuelve como INCORRECTA si no me equivoco, esta factura se queda así y ya no se vuelve a enviar por lo que veo. Luego hay que hacer la rectificativa corregida y es la que envias. El tema que tengo aquí con el ERP es que el tema de las rectificativas hay que entrar a la factura rectificativa una vez generada y modificar los campos de la factura original de la que se hizo esta rectificativa, como esta el proceso de verifactu no podría hacerlo porque al generar la factura se envia, es algo que tengo anotado para hablarlo con los compañeros. ¿Como haceis vosotros el tema de las rectificativas? cuando se hace el albarán ya se indica que va a rectificar a la factura X ....., la verdad que estoy pez en este tema, yo estaba en contabilidad pero se jubilo un compañero justo ahora y me ha tocado el caramelo del verifactu, jaja.
Volviendo a este tema que te rechace una factura como incorrecta (por tema de NIF por ejemplo) y tengas que hacer una rectificativa, la factura original hacienda no se la quedo, en mi sistema la tengo como INCORRECTA, ¿esta factura ya no se va a volver a subir, no? tengo que marcarla de algún modo como que se hizo una rectificativa y aunque este incorrecta no se debe intentar volver a subir porque no se va a subsanar.
Tenía anotado algo de esto y estaba ahora dandole vueltas y quería dejar un poco atado el tema.
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  #13  
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Volviendo a este tema que te rechace una factura como incorrecta (por tema de NIF por ejemplo) y tengas que hacer una rectificativa, la factura original hacienda no se la quedo, en mi sistema la tengo como INCORRECTA, ¿esta factura ya no se va a volver a subir, no? tengo que marcarla de algún modo como que se hizo una rectificativa y aunque este incorrecta no se debe intentar volver a subir porque no se va a subsanar.

Como ya has hecho la rectificativa y la rectificativa lleva anotada que rectifica la original (la rechazada), la original no tiene lógica que vuelvas a subirla.
No puedes corregir la original y subir la rectificativa, estarías haciendo el arreglo en 2 sitios.
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Como ya has hecho la rectificativa y la rectificativa lleva anotada que rectifica la original (la rechazada), la original no tiene lógica que vuelvas a subirla.
No puedes corregir la original y subir la rectificativa, estarías haciendo el arreglo en 2 sitios.
Perfecto, gracias, intuia que eso era lo correcto pero por confirmarlo.
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Como ya has hecho la rectificativa y la rectificativa lleva anotada que rectifica la original (la rechazada), la original no tiene lógica que vuelvas a subirla.
No puedes corregir la original y subir la rectificativa, estarías haciendo el arreglo en 2 sitios.
En las rectificativas estoy bastante pez y yo hasta ahora cuando tenía que hacer una generaba a la vez dos documentos, el negativo de la original y el positivo al nuevo cliente con la serie de rectificada y apuntando a la factura que rectifica
Ese abono se puede seguir haciendo?

Gracias

Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 26-11-2024 a las 13:10:11.
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