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  #1  
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Nuevo lio con rectificativas por devolucion

A ver que me contestan ahora, por que si todas las rectificativas tienen que llevar la fecha dd operacion de la rectificada pero la ley de Iva dice que la fecha de operacion es cuando se efecua la devolucion, me lleva a pensar que las devoluciones deben ser abonos, tal y como están dando la opcion segun otro post que he leido.
Enfin a ver si contestan.
Seguimos en la guerra.
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  #2  
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A ver que me contestan ahora, por que si todas las rectificativas tienen que llevar la fecha dd operacion de la rectificada pero la ley de Iva dice que la fecha de operacion es cuando se efecua la devolucion, me lleva a pensar que las devoluciones deben ser abonos, tal y como están dando la opcion segun otro post que he leido.
Enfin a ver si contestan.
Seguimos en la guerra.
En las rectificativas hay que poner en la fecha de operación la fecha de la factura original. Pero no quiere decir que esa sea la fecha de devengo de la rectificativa, en las rectificativas la fecha de devengo del iva es la propia fecha de la factura no la de operación, ya que si rectificamos una factura de un periodo anterior de iva nos llevaría a hacer complementarias de las declaraciones anteriormente presentadas.

No entiendo por que nos hacen poner ese valor en la fecha de operación ya que le estamos dando las facturas rectificadas.
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  #3  
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En las rectificativas hay que poner en la fecha de operación la fecha de la factura original. Pero no quiere decir que esa sea la fecha de devengo de la rectificativa, en las rectificativas la fecha de devengo del iva es la propia fecha de la factura no la de operación, ya que si rectificamos una factura de un periodo anterior de iva nos llevaría a hacer complementarias de las declaraciones anteriormente presentadas.

No entiendo por que nos hacen poner ese valor en la fecha de operación ya que le estamos dando las facturas rectificadas.
El problema que produce es mayor. Ya que esa factura recrificativa puede irse a otro periodo en verifactu(periodo de la rectificada). Y os aseguro que nos va a dar dolores de cabeza, ya que los asesores están usando softwares que importan de verifactu la contabilidad de verifacru y nos van a reclamar de que no cuadra, a los que me voy encontrando por linkedin y a nuestros asesores que estan muy felices con sus importaciones los voy avisando.

Y no te digo nada con lo de lss rectificativa en 2 pasos, cada una con fecha de ooeracion distinta: el abono sr qurda con la de emision y la rectificativa a la fecha de la rectificada.
Divertidisimo

Última edición por ermendalenda fecha: 24-11-2025 a las 08:51:41.
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  #4  
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El problema que produce es mayor. Ya que esa factura recrificativa puede irse a otro periodo en verifactu(periodo de la rectificada). Y os aseguro que nos va a dar dolores de cabeza, ya que los asesores están usando softwares que importan de verifactu la contabilidad de verifacru y nos van a reclamar de que no cuadra, a los que me voy encontrando por linkedin y a nuestros asesores que estan muy felices con sus importaciones los voy avisando.
Nosotros estamos importando las facturas, pero las rectificativas las estamos tratando en función de la fecha de la factura y no de la operación y no se nos esta quejado ninguno, al principio las estabamos tratando según la fecha de operación y era cuando se monto el trifostio.

En bizkaia en TicketBai hay documento muy majo que te indica lo que se lleva a cada casilla según este enviada a TicketBAI. Y te dice que las rectificativas(menos alguna excepción) se tratan en función de la fecha de factura y no en función de la fecha de operación. Entiendo yo que en la aeat es igual.
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  #5  
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Nosotros estamos importando las facturas, pero las rectificativas las estamos tratando en función de la fecha de la factura y no de la operación y no se nos esta quejado ninguno, al principio las estabamos tratando según la fecha de operación y era cuando se monto el trifostio.

En bizkaia en TicketBai hay documento muy majo que te indica lo que se lleva a cada casilla según este enviada a TicketBAI. Y te dice que las rectificativas(menos alguna excepción) se tratan en función de la fecha de factura y no en función de la fecha de operación. Entiendo yo que en la aeat es igual.
Si, pero te obliga siempre a leer varios periodos para que no se quede atras, adiconalmente hay otro problema, en lss rectificativas por sustitucion en 1 paso. Si las importas vas a tenner los datos de la nueva rectificativa correctamente, pero los importadores tienen que tener en cuenta itra problematica, hay una parte que ya se ha declarado y solo tienen que tener en cuenta los importesrectificados, problema, que el tipo no aparece, hay actividsdes ckaras que manejan solo 1 tipo, pero otras no...enfin, un lio
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  #6  
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ya que los asesores están usando softwares que importan de verifactu la contabilidad de verifacru y nos van a reclamar de que no cuadra
No logro encontrar donde lo lei pero me suena que la AEAT no permitía recrear una factura a partir de un registro de facturación.

No se si te refieres a eso.


De todas formas, por que están los asesores descargándose registros de contabilidad de VeriFactu y no del cliente? El cliente les pueden dar las facturas y los registros enviados (si lo están guardando) y con eso tienen suficiente para ponerse a encadenar y cuadrar cosas. No?
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  #7  
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Si, pero te obliga siempre a leer varios periodos para que no se quede atras, adiconalmente hay otro problema, en lss rectificativas por sustitucion en 1 paso. Si las importas vas a tenner los datos de la nueva rectificativa correctamente, pero los importadores tienen que tener en cuenta itra problematica, hay una parte que ya se ha declarado y solo tienen que tener en cuenta los importesrectificados, problema, que el tipo no aparece, hay actividsdes ckaras que manejan solo 1 tipo, pero otras no...enfin, un lio
Si ya lo comenté en otro post, hay que ir buscando facturas rectificativas en los periodos anteriores. Pero eso depende del software de contabilidad si lo esta haciendo y tratando bien las facturas. Nosotros ya estamos teniendo en cuenta todas esas cosas que comentas, partimos de la experiencia de TicketBAI que ocurre lo mismo.
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  #8  
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No logro encontrar donde lo lei pero me suena que la AEAT no permitía recrear una factura a partir de un registro de facturación.

No se si te refieres a eso.


De todas formas, por que están los asesores descargándose registros de contabilidad de VeriFactu y no del cliente? El cliente les pueden dar las facturas y los registros enviados (si lo están guardando) y con eso tienen suficiente para ponerse a encadenar y cuadrar cosas. No?
El asesor se esta descargando las facturas de sus clientes para no tener que pedirselas y así contabilizarlas automáticamente y así no te venga el cliente el ultimo día con las facturas en una bolsa, que parece mentira pero sigue pasando
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  #9  
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Efectivamente, verifactu a una pregunta sobre que genrraran ellos el libro de iva de las ventas me contestaron q7e no era posible por que habria que hacer un cambio profundo a los reglamrntos de facturación.
Posiblemente uno de los motivos son las rectificativas y las distintas interpretaciones.
Pero al final nos llueve a nosotros por que todos tienen paraguas menos los desarrolladores de SIF.

Última edición por ermendalenda fecha: 24-11-2025 a las 09:35:43.
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