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#4101
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Yo es que sigo sin ver que un cambio o devolución, en un comercio, requiera hacer una rectificativa. Según la normativa de facturación (el link está más arriba) dice que no es necesario. O al menos eso es lo que yo entiendo.
Si hay que hacerlo para estar más tranquilo, pues vale, pero yo lo veo innecesario. Un cambio o devolución no es un error, o un dato incorrecto, etc. Meter los cambios/devoluciones en el mismo paquete que la corrección de errores o datos fiscales incorrectos, presta a confusión. Por lo pronto haremos una opción configurable y que sea el cliente quien elija. La responsabilidad no puede ser solo nuestra. |
#4102
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El alma de este, párrafo, que por cierto lo han explicado fatal, es que "la rectificación" un positivo con un negativo dentro de la misma factura, aunque el resultado sea negativa tengan el mismo tipo de iva Es más que no haya líneas con otro tipo de iva, si no tampoco podrías hacerla.bsi lo controlas con algoritmos no hace falta que el operador elija. Por que seguro lo hace mal. Y siemp4e igual. De todas formas el 90% de los programas lo hace bajo tu interpretación, así que de momento no creo que se metan demasiado. El el SII por ejemplo tuvieron que eliminar la obligación de poner a que factura rectificaba por el lio que tuvieron. Eso sí, desde que leí la norma lo apliqué y viene de pm ese control para que tengan que seleccionar factura y ítem que rectifican, con lo cual me olvido de errores por cambio de precio o marcar otro producto en megativo Última edición por ermendalenda fecha: 08-03-2024 a las 18:57:05. |
#4103
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Coincido con los colegas que te han contestado antes. No siempre es posible hacer una factura rectificativa, en un TPV, por una devolución. Hay casos de comercios que tienen varios TPVs y no están interconectados (incluso están en distinto local), por lo que es difícil encontrar los datos de la factura simplificada (ticket) original de la venta. Y siempre hay casos de un cliente habitual que te viene a devolver algo sin ticket. Y, lógicamente, no vas a perder un buen cliente porque no traiga el ticket. Así que lo más habitual, en estos casos, es factura simplificada (ticket) de importe negativo y punto pelota. Las Haciendas conocen, de sobra, esta problemática y no se meten en exigir que se haga siempre factura rectificativa y aceptan una factura de importe negativo en estos casos. Si tienes un cliente "pijo" que te exige que tu software de TPV emita siempre, en esos casos, factura rectificativa, tienes 2 opciones: 1- Incluir esa opción en el software de TPV. 2- Decirle que si no le gusta cómo funciona tu software de TPV que se busque otro. Saludos |
#4104
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Una inspección puede ser muy jodida. Por otro lado, para las simplificadas, el cierto lo que decís que puede ser complicado por lo de distintos tpvs, para eso, según el tipo de negocio, se suelen repetir lss referencias vendidas, por lo rato puedes poner un buscador de esa referencia en los tiquets de ese tpv ala, rectificativa por diferencias, en ese caso es indiscutible que cumplas la normativa. Última edición por ermendalenda fecha: 08-03-2024 a las 21:41:50. |
#4105
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No había caído en la problemática de los tíckets emitidos en otra tienda, y tienes razón.
Y otras circunstancias que me han venido a la cabeza durante el fin de semana y que parece ser que TicketBAI no ha tenido en cuenta. Yo entiendo que sería ideal hacerlo así, con una rectificativa, pero en el día a día es muy complicado llevarlo a cabo. Y por eso entiendo que por ahora están dejando enviar facturas en negativo. Además, si contablemente el resultado final es exactamente el mismo, y es mucho más intuitivo tanto para el usuario como para el cliente, etc. ¿dónde está el problema? Al final haremos una opción para que sea el usuario quien elija. Luego se quejarán de que ahora hay que hacer más pasos que antes. Les diré que vayan a llorar a la playa... Cita:
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#4106
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Tengo una pequeña duda sobre los plazos y la obligatoriedad de Batuz. En mi caso hablo de Bizkaia para el modelo 240.
¿Las fechas de obligatoriedad afectan sólo al capitulo de facturas emitidas o también a la parte de compras, gastos, etc.? |
#4107
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Los plazos son para todo. Si entras en Batuz entras en todo no solo en TicketBAI.
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#4108
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Buenas , en Guipúzcoa tenemos el siguiente problema con la codificacióndesde el principio , nos estamos volviendo locos y no encontramos la solución. A ver si alguien puede arrojarme luz
Nuestro programa está hecho en visual basic y utilizamos las librerías chilkat para transmitir, así como un certificado de la FNMT de representación de mi cliente El código con el que enviamos cada ticket o factura es el siguiente. Como se ve, estamos transmitiendo con codificación utf-8. Dim Resp As ChilkatHttpResponse Call http.setRequestHeader("Content-Type", "application/xml") Set Resp = http.PostXml(Url, sbXml.GetAsString, "utf-8") El texto del archivo una vez firmado con el certificado de Representación incluye la siguiente línea ( el acento de la o no lo ponemos nosotros, si no la librería en el momento de firmar): <ds:X509IssuerName>CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES</ds:X509IssuerName> Pero a la Hacienda Foral de Guipúzcoa le llega lo siguiente : <ds:X509IssuerName>CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES</ds:X509IssuerName> El ticket se genera correctamente con el QR y se puede consultar sin problemas, pero todos los lunes recibimos una notificación de Ticket Bai diciendo que 19 tickets (cada semana) son incorrectos por error en la verificación de firma. obviamente se transmiten todos por igual pero esos 19 son los que comprueban de manera aleatoria |
#4109
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Nos ha surgido otro problema con respecto a las rectificativas de facturas simplificadas, debido a una característica opcional de nuestro software (que utiliza la mayoría de clientes, de hecho).
Nuestro software permite realizar facturas ordinarias y tíckets (TPV), y el usuario elige si quiere enumeración independiente para cada cosa. Es decir, las facturas ordinarias se guardan en un historial, con su enumeración correlativa, y los tíckets en otro historial, con otra enumeración correlativa. El problema surge con las facturas rectificativas: - Si hago una rectificativa de una factura ordinaria #25, ésta se guardará con el número 1 en la serie "R", rectificando la factura 25. - Si casualmente luego hago una rectificativa de la factura simplificada #25, ésta se guardará con el número 2 en la serie "R", rectificando a la factura simplificada 25 El problema es que TicketBAI Gipuzkoa me dice que no puede haber dos rectificativas que rectifican a la "misma" factura, aunque en realidad no es la misma: una es ordinaria y otra es simplificada. Y además, añaden que no puedo guardar las rectificadas de simplificadas en otra serie. Es decir, dicen que todas tienen que ir en la serie "R". ¿En serio te obligan a usar solo una serie? Lo ideal sería que tanto facturas ordinarias como simplificadas se guardaran en el mismo historial, con numeración correlativa, sin importar si son facturas o tíckets. Pero esto es opcional en nuestro software, y el 99% de los clientes lo tienen separado. Decirles ahora que lo guarden todo junto va a ser una locura. Todo esto surge a raíz de la "obligación" se hacer rectificativas para los tíckets en vez de una simple venta en negativo. La verdad es que el tema ya me está cansando un poco. |
#4110
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El problema parte de que Gipuzkoa si le envías la misma factura #25 dos veces (con fechas distintas) no genera un error, sino un aviso. Y se quedan con la última que envías. |
#4111
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Hola espinete, donde dice que 'no puedo guardar las rectificadas de simplificadas en otra serie. Es decir, dicen que todas tienen que ir en la serie "R"'?? Porque si esto es así, nosotros tendremos el mismo problema. Ahora mismo las series de nuestro programa siempre son distintas tanto entre facturas simplificadas y otras facturas como entre rectificativas de simplificadas y rectificativas de otras facturas. Pero claro no tenemos dos facturas 25 sin serie, tenemos una 25 con la serie vacía (facturas ordinaria) y una 25 con la serie FS (factura simplificada). De momento no tenemos constancia de ninguna queja ni de ningún error al enviar a TicketBAI Gracias Última edición por rci fecha: 13-03-2024 a las 13:13:26. Razón: No habia visto la respuesta de Keys |
#4112
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Nuestro cliente ha hablado con Gipuzkoa y es lo que le han dicho, pero de ahí a que sea cierto, hay una gran diferencia. Yo no veo ningún problema en usar una serie "R" para las rectificativas de ordinarias y una serie "V" o lo que sea para las rectificativas de simplificadas. Vamos, como si uso 20 series para lo que me de la gana, eso a ellos no debería importarles nada. |
#4113
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El software permite hacer eso desde el año 2000, y nunca ha habido problema. Que ahora no se pueda hacer eso por culpa de TicketBAI, supondrá un problema serio para los clientes que envíen a TicketBAI. La solución sería decirles que a partir de ahora todo se guarde en el mismo historial/numeración, y punto, pero a saber con qué nuevos problemas nos encontraremos después Vamos a tener que darle muchas vueltas a este tema antes de tomar una decisión. |
#4114
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#4115
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Exacto, estoy con keys. Si como dices 'las facturas ordinarias se guardan en un historial, con su enumeración correlativa, y los tíckets en otro historial, con otra enumeración correlativa.', porque no ponerles una serie distinta para enviar a TicketBAI? Saludos |
#4116
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Pasamos a codificación ANSI antes de enviar, porque si o hacemos según la documentación nos daban los avisos. No pasa nada si el TicketBAI no lleva caracteres extraños, pero si los lleva nos daba problemas.
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Germán Estévez => Web/Blog Guía de estilo, Guía alternativa Utiliza TAG's en tus mensajes. Contactar con el Clubdelphi P.D: Más tiempo dedicado a la pregunta=Mejores respuestas. |
#4117
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Buenas, hace un par de días, me han reportado que los técnicos de la hacienda foral (Guipuzkoa), están diciendo que no se pueden hacer abonos, que se tiene que hacer facturas rectificativas.
No sé si el cliente y/o nuestro asistente no han entendido el mensaje o realmente están diciendo eso. ¿Alguien ha oído algo de eso? ¿alguien conoce alguna normativa sobre el tema? gracias. |
#4118
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Por supuesto que puedes tener todas las series diferentes de facturas que quieras para organizar mejor tu negocio. En nuestra aplicación, por defecto usamos, al menos, 5 series diferentes: - C para facturas completas - S para facturas simplificadas (tickets) - CR para facturas rectificativas de facturas completas - SR para facturas rectificativas de facturas simplificadas - X para facturas completas de sustitución de simplificadas (antes llamadas facturas de canje) Saludos |
#4119
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Por supuesto que lo más correcto es hacer (siempre que se pueda) facturas rectificativas. Pero, como ya habíamos comentado en este hilo, en algunos casos es imposible por no poder acceder a los datos de la factura original. Y, en estos casos, no queda otra opción que hacer una factura negativa. Y, hasta ahora (que yo sepa), Hacienda no ha puesto ninguna objeción a hacer facturas negativas. Saludos |
#4120
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Hola, no sé si tendrá que ver con tu pregunta, pero yo tenía problemas al enviar y chilkat utilizando caracteres especiales como la ñ o acentos y tuve que utilizar el método PBinary del objeto CkHttp, con eso corregí el problema.
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