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#21
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Para el tema de IVA la que cuenta es la de operación, la de expedición solo vale para cuando se genera la factura. La de devengo es la de operación. La hora es cuando se genera la factura, así que coincidira con la fecha de emisión.
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#22
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Cita:
Esa factura correspondería al segundo trimestre: la fecha de devengo = fecha de operación, al menos en hostelería. De hecho si haces una rectificativa de esa factura dos meses después te la van a colocar según la fecha de operación, es decir en el segundo trimestre. Las horas no se indican en principio en el registro de facturación, ni en Fecha de Operación ni de Expedición: ambas son con formato Fecha (dd-mm-yyyy) pero sí hay un campo con hora en el registro de facturación: FechaHoraHusoGenRegistro, que es un campo del registro, pero no de la propia factura. Y hacienda también registra cuando les llega con hora (lo devuelven en la respuesta). |
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#23
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A ver, un poco de contabilidad de asesores:
Esta intepretación de la AEAT de que las rectificativas pasan al periodo de la factura a la que rectifica es, como menos, discutible, por que la operación de la devolución se produce en la fecha de expedición. Siempre hablando de que la rectificativa sea por una devolución y no de correcciones de una factura anteriormente emitida. No obstante, y como ninguno se va a meter en el berenjenal de discutirlo, por que entre otras cosas no va a servir de mucho: El devengo de produce en el trimestre de la FECHA DE EXPEDICIÓN de la siguiente forma: Modelo 303: Casillas: 14. Base total de las bases afectadas por esa rectificación (Normalmente en negativo) 15. Cuota total de las cuotas afectadas Esto es para las ventas (IVA DEVENGADO) Como veis pongo total por que aquí no hay que indicar el tipo impositivo, se suman todas las bases rectificadas y por otro lado todas las cuotas rectificadas, independientemente del tipo de IVA, 4%,10%,21%.... para las compras (Soportado/Deducible): las casillas serian las 40 y 41 respectivamente y de igual forma. Con lo cual, es el asesor el que tiene que saber donde tiene que ponerlas, pero claro, de alguna forma tiene que saber que facturas estan afectadas por el cambio de periodo(fecha operación distinta emisión) y eso es trabajo nuestro, una forma sería que tuviera un software que le sacará la información de Verifactu y cuadrara esas cosas, cosa que al menos yo he hecho para el asesor. Por otro lado, si los importes de los que hablamos son pequeños, no crfeo ni que haya que liar tanto, se declara en el periodo de emisión y punto, ya que en la mayoria de los comercios Retail, son pocas cantidades y pocas veces que pase eso. |
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#24
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Cita:
La fecha de operación y la Fecha de emisión, es el asesor el que tiene que comerse los mocos y nosotros ya estamos fuera de ello. La fecha de operación es la de la factura que se rectifica no?
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
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#25
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Otra cosa, aunque yo no uso albaranes, para las empresas que emiten las facturas sobre los albaranes a mes vencido y el ultimo dia cae domingo por decir algo, si hacemos la factura el lunes , pero la fecha de operación ponemos la del ultimo día del mes , para efectos contables del trimestre/iva , contaría como esa fecha??
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
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#26
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Cita:
Poe otro lado: En las rectificativas yo tengo, numserie rectificada (fecha factura rectificada) Fecha emision rectificativa. Fecha operacion=fecha operacion rectificada. Para contestarle al otro post objeto de las preguntas solo la hira de expedixion de la rectifiicativa. |
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#27
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Cita:
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#28
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Cita:
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
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#29
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Cita:
Esto es así, por que en una rectidicativa puedes rectificar varias facturas, entonces la fecha de operación sería de la rectificada más reciente. |
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#30
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Otro punto en el que debeis andaros con ojo en estas declaraciones:
Si hay una factura rectificatiba por sustiruxión, y sr da la circunstancia que la habeis usado para recrificar bases y/o cuota, los importes a consignar en esas casillas son las diferencias (importesrectificados), obiviamente lo que ya esta declarado no, Esto es para que no incurrais en duplicidades. |
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#31
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Jodrr el chatgpt dice que la que manda en las rectificativas es la fecha de expedixion, otto asesor que se puede deckarar teniendo en xuenta xualquiera de las 2 fecbas
Conclusion Declararlas cuando querais |
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#32
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Vale
Parece que el asesor lleva razón: Art 89.5 LiVA. Por si quereis un ratito de lectura y entretenimiento de saltar de una norma a otra. |
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#33
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Pues mira, el chatgpt vale para algo algunas veces, ahora queda por ver si lleva razón el asesor que me indica que ven las casillas 14 y 15 o es una minorización de lo declarado (cuando es rectificativa negativa)
Cita:
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#34
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Fecha expedición día anterior
Buenos días
Alguien sabe como proceder en el siguietne caso: - Si al enviar un registro de facturación el XML es incorrecto y no se soluciona hasta el día siguiente ENV:CLIENT|Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. - Nos encontramos en la situación de una factura con fecha expedición del día anterior, al generar un nuevo registro de facturación con el XML correcto ¿como se deberia proceder? a) Alta b) Alta, activando la check de incidencia c) Alta subsanación (SRP) (Aunque realmente no se ha modificado nada, era el XML el que era erroneo) ¿que opción de las tres creeis que deberia ser? Gracias |
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#35
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Cita:
Subsanacion Registroprevio=X Fexhahoragenhuso...=fexhahkra de generacion de la subsanacion Encadenarlo con el ultimo generado y enviar inmediatamente La incidencia solo si tardas mucho en enviar el registro de subsanacio. Por algun problema. |
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