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La diferencia es que en el SII lo que se envía efectivamente es un resumen de tickets que no tiene la consideración de factura, es como si fuera una factura pero sin tener repercusión tributaria, sin embargo en VeriFactu es una factura que se emite para sustituir tickets ya declarados y es lo que genera el problema en los programas de gestión que no se debería de mezclar estas facturas con las normales porque en realidad no son mayor venta.


Saludos.
Entonces , la F3, lo que hace es anular las facturas notificadas y refacturarlas en una factura recopilatoria, que se usa para poderla presentar para desgrabarsela no?
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Entonces , la F3, lo que hace es anular las facturas notificadas y refacturarlas en una factura recopilatoria, que se usa para poderla presentar para desgrabarsela no?
La F3 no anula nada. Sólo sirve para desgravar el gasto y soportar el Iva, si tuviera derecho el cliente, que en su momento, no pidió factura ordinaria cuando realizó la operación, ya que, para poder deducirte un gasto o poder soportar un Iva, la factura tiene que estar a nombre de la empresa que la recibe.

El método que comentas de crear una factura recapitulativa, también es válido, pero el proceso se realizaría abonando ( con signo cambiado ) todas las facturas simplificadas F2 y creando una factura recapitulativa F1 con los tiques originales que acabas de abonar. Esto es así porque si no estarías duplicando la venta. Esta factura SÍ tiene trascendencia tributaria a efectos de Iva (ya que has abonado las simplificadas) y también va al 347 y al libro de facturas emitidas

Última edición por sglorka fecha: Hace 1 Día a las 15:15:14.
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La F3 no anula nada. Sólo sirve para desgravar el gasto y soportar el Iva, si tuviera derecho el cliente, que en su momento, no pidió factura ordinaria cuando realizó la operación, ya que, para poder deducirte un gasto o poder soportar un Iva, la factura tiene que estar a nombre de la empresa que la recibe.

El método que comentas de crear una factura recapitulativa, también es válido, pero el proceso se realizaría abonando ( con signo cambiado ) todas las facturas simplificadas F2 y creando una factura recapitulativa F1 con los tiques originales que acabas de abonar. Esto es así porque si no estarías duplicando la venta. Esta factura SÍ tiene trascendencia tributaria a efectos de Iva (ya que has abonado las simplificadas) y también va al 347 y al libro de facturas emitidas
Muchas gracias, @sglorka por la orientacion, un saludo.

Entonces entiendo , que yo ya pase a hacienda el IVA de mis F2, en su dia y el cliente pasda su IVA, para poder desgrabarselo con la F3, verdad, es que en algunas cosas soy muy cerrado, gracias de verdad y perdonad mi torpeza.
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  #4  
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Muchas gracias, @sglorka por la orientacion, un saludo.

Entonces entiendo , que yo ya pase a hacienda el IVA de mis F2, en su dia y el cliente pasda su IVA, para poder desgrabarselo con la F3, verdad, es que en algunas cosas soy muy cerrado, gracias de verdad y perdonad mi torpeza.
Exactamente, tu declaraste el Iva en su momento con la F2 y el cliente ahora puede deducirse el gasto obteniendo una factura completa a su nombre.
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