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#1
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Buenas,
Yo lo hago de otra forma, quizas por el diseño de mis datos pero creo que esto te ayudara para lo que pides. Has probado a enviar el id que lo identifica en ..... <sum1:RefExterna>ID</sum1:RefExterna> De esa manera siempre te devolvera ese dato dentro de cada respuesta y podras hacer lo que quieras con el. Un saludo |
#2
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Cita:
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#3
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Vaya hombre, no sabía que ese dato también vendría en las respuestas si lo enviaba. Y yo volviéndome loco con consultas sql para intentar hacer magia
![]() Gracias! |
#4
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Otra duda que me surge a raíz de esto...
- Supongamos que emito una factura que Hacienda me "acepta con errores" y la puedo rectificar con una Factura Rectificativa. - La factura original la dejo marcada como "Aceptada con Errores" (o lo que sea, para indicar al usuario de que esa factura tiene un error). - Hago una nueva Factura Rectificativa (por diferencias o sustitución, da igual), rectificando la original, y la envío. Todo OK. Entiendo que la factura original ya no se puede tocar nunca más: ni volver a rectificar, ni subsanar, etc. Ya ha sido rectificada, y si hay algo que se deba modificar, habrá que "rectificar la rectificativa". Correcto? Además lo suyo sería quitarle la marca de "error" que tenía a la original, para no confundir al usuario. |
#5
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Yo cuando una factura la he rectificado pongo el 'estado' como RECTIFICADA, así se que no tengo que hacer nada más con ella.
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