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#1
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si repasáis el foro estuvimos otro compañero y yo hablando sobre este tema, donde se ponían los ejemplos de las F1 , F2 y marcando las opciones que comentáis
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#2
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En nuestro caso en las Simplificadas con identificación hacemos:
Código:
<sum1:TipoFactura>F2</sum1:TipoFactura>
<sum1:DescripcionOperacion>venta mercaderias</sum1:DescripcionOperacion>
<sum1:FacturaSimplificadaArt7273>S</sum1:FacturaSimplificadaArt7273>
<sum1:Destinatarios>
<sum1:IDDestinatario>
<sum1:NombreRazon>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</sum1:NombreRazon>
<sum1:NIF>xxxxxxxxxxxxxxxxR</sum1:NIF>
</sum1:IDDestinatario>
</sum1:Destinatarios>
Código:
<sum1:TipoFactura>F2</sum1:TipoFactura> <sum1:DescripcionOperacion>venta mercaderias</sum1:DescripcionOperacion> <sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>S</sum1:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d> |
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#3
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Maemía.....
Pues yo tenía entendido que las facturas simplificadas cualificadas se enviaban como F1. Pero bueno... a estas alturas ya no sé qué he visto en documentación oficial y qué me he inventado (como el chatgpt). ![]()
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Be water my friend. |
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#4
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Haré nuevas pruebas y confirmaré.
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#5
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¡Buenos días!
Si no tengo mal entendido, debería ser como comenta @newtron. En el ROF (reglamento oficial de facturación), nos encontramos con el artículo 6, que define cómo deben ser las facturas normales, y el artículo 7, que define cómo deben ser las facturas simplificadas. Sobre las simplificadas (artículo 7), el 7.1 habla de qué debe incluir una factura simplificada "normal" (donde no se encuentra el NIF del destinatario). Luego nos encontramos con el 7.2 y 7.3, que hablan de casos específicos donde sí se debe añadir el NIF: - 7.2: profesional que así lo pide (empresario) - 7.3: persona que así lo pide (alcalde) Teniendo esto claro, si miramos la leyenda del L2 (que se refiere al campo TipoFactura), nos encontramos la siguiente definición sobre F1: "art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012". Es decir, que para las facturas normales (artículo 6), como para el 7.2 y 7.3 (profesionales y personas que piden que salga su NIF en un ticket), se debe usar F1. De hecho, el documento de validaciones de errores menciona lo siguiente: - 8. FacturaSimplificadaArt7273 Cita:
Cita:
- tenemos que asignar FacturaSimplificadaArt7273, lo que nos obliga a usar “F1” o “F3” o “R1” o “R2” o “R3” o “R4”, pero nos prohíbe usar “F2” o “R5”. - tenemos que asignar Destinatario, lo que también nos obliga a usar “F1” o “F3” o “R1” o “R2” o “R3” o “R4”, pero nos prohíbe usar “F2” o “R5”. Así que, en resumen, no podríamos usar "F2" o "R5". ¡Espero que sirva! |
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#6
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Tenías razon. Acabo de probarlo de las dos maneras, y si las cualificadas las envío como F2 me da error. Sorry.
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#7
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Vale entonces lo correcto es para mi caso de vestas en cajero poner f1 y marcar con 'S' el campo de simplificada, ahora me salta otra duda que es la serie yo entendí que había que cambiar la serie por tipo de factura, pero al marcarla como f1 debo poner otra serie?
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#8
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Cita:
Sin embargo, en el caso de las facturas rectificativas, sí es obligatorio que tengan una serie diferente. Saludos |
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#9
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esto lo hablo mi jefe con un asesor, así que si deben de tener distinta serie, pero claro yo marco f1 y ya tienen su serie en este caso no se si debo de cambiar
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