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#1
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Cita:
La F3, no anula los tickets, sino que los recopila en una sola factura , que no se vuelve a contabilizar, puesto que no anula las F2 a las que hace referencia. Luego se que el SII tiene las F4, que se me escapa la diferencia con las F3... Creo que uno recopila los tickets que el usuario ha presentado a hacienda, y el otro unos que no se han presentado o algo asi.
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
#2
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Cita:
La diferencia es que en el SII lo que se envía efectivamente es un resumen de tickets que no tiene la consideración de factura, es como si fuera una factura pero sin tener repercusión tributaria, sin embargo en VeriFactu es una factura que se emite para sustituir tickets ya declarados y es lo que genera el problema en los programas de gestión que no se debería de mezclar estas facturas con las normales porque en realidad no son mayor venta. Saludos.
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Be water my friend. |
#3
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Cita:
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
#4
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Cita:
El método que comentas de crear una factura recapitulativa, también es válido, pero el proceso se realizaría abonando ( con signo cambiado ) todas las facturas simplificadas F2 y creando una factura recapitulativa F1 con los tiques originales que acabas de abonar. Esto es así porque si no estarías duplicando la venta. Esta factura SÍ tiene trascendencia tributaria a efectos de Iva (ya que has abonado las simplificadas) y también va al 347 y al libro de facturas emitidas Última edición por sglorka fecha: Hace 1 Día a las 15:15:14. |
#5
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Cita:
Entonces entiendo , que yo ya pase a hacienda el IVA de mis F2, en su dia y el cliente pasda su IVA, para poder desgrabarselo con la F3, verdad, es que en algunas cosas soy muy cerrado, gracias de verdad y perdonad mi torpeza.
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Uno se alegra de ser útil. (Isaac Asimov) |
#6
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Cita:
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#7
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Cita:
No tiene nada que ver con una factura F3, que también tiene el SII, la factura tipo F3 sustituye una o más facturas simplificadas por una única factura ordinaria F3. En este caso, esta factura F3 no tendría trascendencia tributaria a efectos de Iva por que ya han sido declaradas, bien a través de F4 o de F2, pero sí se debe declarar en el libro de facturas emitidas y en el 347 ya que esa F3 estará asigna a un cliente. Última edición por sglorka fecha: Hace 1 Día a las 15:11:01. |
#8
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Cita:
Perdón perdón...llevas razón. Estoy ya desvariando entre SII y VeriFactu.
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