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#1
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Cita:
Mi principal duda es sobre donde hay que detallar el IDOtro en lugar del NIF: 1) En IDFactura / IDEmisorFactura 2) En FacturaRecibida / Contraparte 3) En ambos sitios Gracias |
#2
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Cita:
Un saludo. |
#3
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Y hay que registrar las facturas recibidas intracomunitarias tanto en el libro de emitidas como en el de recibidas. ¿Verdad?
Muchas gracias. |
#4
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Cita:
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”. En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas. Un saludo. |
#5
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Cita:
Una duda que me surge ahora mismo. En el caso de las facturas simplificadas, etc que van a un CLIENTE DE CONTADO (Genérico). ¿Qué CIF hay que poner en él para que no lo de como erróneo? Un saludo y buen Domingo para los que lo puedan disfrutar... |
#6
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Cita:
Saludos
__________________
Be water my friend. |
#7
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Cita:
En mi caso, los arqueos de caja que engloban varias facturas simplificadas de clientes "genéricos", los mando como F4, pongo la serie y número inicial y la serie y número final, pero sino pongo el Nif me devuelve: Código:
<faultcode>env:Client</faultcode> <faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NIF</faultstring> ¿Lo estoy interpretando mal? Y también está el caso de las empresas que solo trabajan con facturas (no simplificadas) a las que les viene alguien a comprar, pero no quiere dar datos fiscales. En ese caso, esas facturas que van al "cliente de contado", con que nif tendrían que ir. Porque creo recordar que si lo dejas en blanco también da error. |
#8
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Cita:
4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios? Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”. En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas. |
#9
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Compra intracomunitaria
¿Alguien tiene un ejemplo XML de factura recibida intracomunitaria que haya sido aceptada?
¿Puede responder copiando el ejemplo? Gracias |
#10
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Cita:
Código:
<?xml version="1.0"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA </sii:NombreRazon> <sii:NIF>CIF VALIDO</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>12</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:IDOtro> <sii:IDType>02</sii:IDType> <sii:ID>IE1111111U</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>152/3</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29/12/2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>29/12/2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>09</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:DescripcionOperacion>MATERIAS PRIMAS</sii:DescripcionOperacion> <sii:DesgloseFactura> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>100</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>21</sii:CuotaSoportada> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:DesgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon> <sii:IDOtro> <sii:IDType>02</sii:IDType> <sii:ID>IE1111111U</sii:ID> </sii:IDOtro> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>29/12/2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>21</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#11
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Ok, muchas gracias. Al final error de principiante. En uno de los IDType enviaba 2 en vez de 02.
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#12
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Cita:
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