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  #1  
Antiguo 28-07-2017
xamminf xamminf is offline
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xamminf Va por buen camino
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Buenas!!!

Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ???

¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?


Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !
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  #2  
Antiguo 28-07-2017
marine marine is offline
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marine Va por buen camino
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¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ?


Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.

Así que lo mejor, si las admite: mandarlas !
ok , gracias por responder
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  #3  
Antiguo 28-07-2017
afxe afxe is offline
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afxe Va por buen camino
Durante la fase de pruebas, en la versión 0.4, me rechazaba las facturas a cero explícitamente, así que hice que mi programa no las enviara, el caso es que no he vuelto a probar... quizás en la versión definitiva sí se pueden enviar. ¿Alguien está enviándolas sin problemas?
__________________
Amar al mundo apasionadamente.
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  #4  
Antiguo 28-07-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.
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  #5  
Antiguo 28-07-2017
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keys keys is offline
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keys Va por buen camino
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Empezado por figo21 Ver Mensaje
Buenas, os aviso por si a alguien más se encuentra con una situación parecida.
Nos hemos encontrado con un caso de prestación de servicios a Portugal y como no veo en la faq que digan como registrarlo lo hemos visto con unos abogados.
Nos han dicho que el importe debe ir a no sujeta por reglas de localización.


Un saludo.
Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.
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  #6  
Antiguo 28-07-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
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Hola a todos eso es una inversión de sujeto pasivo y viene respondida en la faq 3.5

3.5. ¿Cómo se registra una operación con inversión del sujeto pasivo?

En el caso de clientes que sean empresas españolas, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ”Desglose factura” la clave “No Exenta – Con Inversión sujeto pasivo”. Los campos “tipo impositivo” “cuota repercutida” se informarán con importe cero.

En el caso de clientes que sean empresas comunitarias con NIF-IVA, el proveedor o prestador del servicio registrará los datos de la factura en el Libro registro de Facturas Expedidas consignando en el bloque funcional ·”Desglose tipo operación” la clave “Importe no sujetas por reglas de localización”. Asimismo, deberá indicar si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios.
Muchas gracias keys.
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  #7  
Antiguo 31-07-2017
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
¿Alguien ha podido enviar una factura emitida a un cliente de Grecia? Me da el siguiente error referente al CIF:

Valor del campo ID incorrecto.

Los valores que le pongo son:

Tipo de identificación: Otro / NIF-IVA
Código País: GRECIA (GR)
Identificador: GRxxxxxxxxx

En cambio si en el identificador pongo ELxxxxxxxxx, sí que la acepta. Tenía entendido que en los países intracomunitarios, el CIF debe empezar por las dos primeras letras del código ISO del país.

¿En este caso no debería empezar por GR? Gracias
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  #8  
Antiguo 31-07-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Empezado por APO Ver Mensaje
¿Alguien ha podido enviar una factura emitida a un cliente de Grecia? Me da el siguiente error referente al CIF:
Valor del campo ID incorrecto.
Los valores que le pongo son:
Tipo de identificación: Otro / NIF-IVA
Código País: GRECIA (GR)
Identificador: GRxxxxxxxxx
En cambio si en el identificador pongo ELxxxxxxxxx, sí que la acepta. Tenía entendido que en los países intracomunitarios, el CIF debe empezar por las dos primeras letras del código ISO del país.
¿En este caso no debería empezar por GR? Gracias
Según documento oficial de la UE el código ISO de Grecia es EL
http://publications.europa.eu/code/pdf/370000en.htm

Ahí dice también que el código GR fue abandonado el año 2002.
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  #9  
Antiguo 04-08-2017
antoineL antoineL is offline
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antoineL Va por buen camino
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Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero.
No creo que te las van a reclamar. Tal como lo tengo entendido (con asesores), solo hay que informar en el SII de las facturas que realmente están en circulación y por tanto pueden ser contrastadas; los demás, mejor en el cajón que obligar a la contraparte que la declare también... Al revés, si la factura a 0 está en circulación (digamos, unas muestras que han pasado por alguna aduana, o el saldo de una devolución compensada), mejor documentarla en el sistema, ahora sí las admite.

Además las a 0 no generan deducciones de IVA (entonces nada por rascar; nunca olvidar que este sistema es en contra del fraude, para recaudar más) y la penalización en % del importe base tampoco interesa los inspectores.

Otra cosa es que el sistema de numeración puede ser arbitrariamente complejo. Solo dar una mirada a las facturas recibidas de los proveedores más habituales te dará una idea que por allí se puede encontrar de todo y mucho más. Para poner un ejemplo, podrías usar un sistema con 23 letras, la 1ª una T, la 2ª una R, luego una W etc. O usar números romanos, o letras (dígitos) griegas o chinas (aunque difícil en Delphi antes de 2009 ). Detectar un hueco en un sistema así sería pedir un poco mucho a la AEAT.
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  #10  
Antiguo 04-08-2017
CMB CMB is offline
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CMB Va por buen camino
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Tal como lo tengo entendido (con asesores), solo hay que informar en el SII de las facturas que realmente están en circulación y por tanto pueden ser contrastadas; los demás, mejor en el cajón que obligar a la contraparte que la declare también...
Si eso es así, entonces las facturas simplificadas (tiques) no deberían ser informadas pues al ser casi todas sin contraparte nunca van a ser contrastadas. Tampoco las emitidas a particulares, que pueden ser muchísimas. No intento contradecirte, pero me parece bastante extraño.
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  #11  
Antiguo 04-08-2017
antoineL antoineL is offline
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antoineL Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
Si eso es así, entonces las facturas simplificadas (tiques) no deberían ser informadas pues al ser casi todas sin contraparte nunca van a ser contrastadas. Tampoco las emitidas a particulares, que pueden ser muchísimas. No intento contradecirte, pero me parece bastante extraño.
En lo del contraste me refería a las facturas a 0 (o los conjuntos de facturas que suman 0).
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