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#1
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Ok, creo que ya he dado con el problema. Según quiero entender de la documentación, ahora en el caso de las importaciones hay que poner como proveedor el titular del registro e informar SIEMPRE del DUA. Por eso me daba error de que el Id no era correcto, porque estaba poniendo el del proveedor.
Ahora, ¿alguien me puede confirmar que ya SIEMPRE hay que informar del DUA? Gracias y un saludo.
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Be water my friend. |
#2
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Cita:
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Última edición por keys fecha: 19-04-2023 a las 08:52:44. |
#3
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Gracias Keys y disculpa mi torpeza mental pero no me queda claro un par de cuestiones.
Después de todo esto entiendo que en vez de declarar el proveedor hay que poner el titular del registro y entiendo que el titular del registro es la misma empresa, ¿no? ¿Eso es así también si no se declara el DUA? Y se me olvidaba... en el caso de no declarar DUA hay que declarar el proveedor o igualmente el titular del registro? Gracias y un saludo.
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Be water my friend. Última edición por newtron fecha: 19-04-2023 a las 10:17:56. |
#4
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Cita:
Si estas declarando el DUA (F5 - 01)tienes que poner como Proveedor al propio Titular del libro registro y en el número de factura el Número de DUA y hacienda valida que ese número sea correcto y se corresponda a un DUA. |
#5
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Catchis.... pues con esto volvemos a la casilla de salida. Declarando la factura del proveedor (F6 -13) como me comentas me sigue dando el error "Valor del campo Id incorrecto". Adjunto un pdf de lo que envío a ver si pudieras decirme donde está el problema.
Gracias y un saludo.
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Be water my friend. |
#6
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Yo creo que el error que te esta dando no es del número de factura. Sino de la identificación del proveedor.
Si pones unas importación tiene que ser IDTYPE = 04, Gran Bretaña ya no es parte de la UE por lo que no puede ser 02. Por otro lado una importación nunca puede tener tipo de iva, siempre son exentas. Lo que lleva el IVA sería el DUA. Cita:
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#7
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Cita:
Pues efectivamente era el IDTYPE, no había caido en que si no son de la UE hay que informar con el tipo 04. Por otro lado me he "inventado" el IVA porque tenía entendido que había que calcularlo pero he revisado la documentación y no he encontrado nada al respecto, igual es porque es así en las intracomunitarias y me estoy confundiendo. Gracias por tu ayuda como siempre. Cita:
Compañero, cualquier opinión que me des me viene bien lo que pasa es que en este caso he pensado que podía resolver el tema sin derivar al cliente directamente a la plataforma de la AEAT, de todas formas si hay algo más "raro" que retocar si pensaré en hacerlo. Gracias. Saludos.
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Be water my friend. |
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