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  #1401  
Antiguo 31-05-2017
xamminf xamminf is offline
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xamminf Va por buen camino
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Empezado por CMB Ver Mensaje
¿No dicen que Hacienda somos todos?
No. En celebre juicio celebrado en Mallorca una representante de hacienda aclaró que eso es un slogan publicitario.
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  #1402  
Antiguo 31-05-2017
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seccion_31 seccion_31 is offline
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seccion_31 Va por buen camino
Estoy recibiendo también el error.

Codigo[17413].File too large
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  #1403  
Antiguo 31-05-2017
rafacarpi rafacarpi is offline
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rafacarpi Va por buen camino
igual

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Empezado por nachoexe Ver Mensaje
Tiene pinta de que es fallo de su servidor, a mí me da el mismo fallo al enviar la modificación, alta o anulación de una sola factura
Yo estoy igual desde mas de una hora.
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  #1404  
Antiguo 31-05-2017
austral_es austral_es is offline
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austral_es Va por buen camino
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Empezado por seccion_31 Ver Mensaje
Estoy recibiendo también el error.

Codigo[17413].File too large
A nosotros nos da igual tanto emitiendo Facturas Expedidas como Recibidas mas o menos la 1 de la tarde a ver cuando lo arreglan
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  #1405  
Antiguo 31-05-2017
inyu inyu is offline
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inyu Va por buen camino
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Empezado por keys Ver Mensaje
Tienes que llamar al proveedor y que te de bien los datos. Respuesta de hacienda.

Edito. El tipo 07 cif no censado no es por que hacienda no tiene sus datos, hacienda nos tiene fichados a todos, sino que te da esa posibilidad por que puede que tengas mal los datos del cliente y lógicamente puede que ya no le puedas llamar para pedirle los datos correctos. En el caso de las recibidas siempre podrás llamar a la empresa para que te de los datos bien.
Gracias por la aclaración Keys.
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  #1406  
Antiguo 31-05-2017
paquimd paquimd is offline
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paquimd Va por buen camino
Qué alivio!! Pensé que era un problema mío.
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  #1407  
Antiguo 31-05-2017
Galahad Galahad is offline
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Galahad Va por buen camino
Smile

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Empezado por mrobles Ver Mensaje
8.1.1.3.Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada
XML de entrada

Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>VentaYYYYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Muchas gracias mrobles, ya tengo esto solucionado... , y para celebrarlo,, los de la aeat ya nos dejan seguir enviando pruebas....
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  #1408  
Antiguo 31-05-2017
Txemari Txemari is offline
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Txemari Va por buen camino
Arancel e IVA

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda
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  #1409  
Antiguo 31-05-2017
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[newtron] newtron is offline
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newtron Va camino a la fama
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Empezado por paquimd Ver Mensaje
Buenos días

¿Alguien tiene una muestra de factura de entrega intracomunitaria que acepte sin errores? A mi me está dando un error en una prueba:
Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

Gracias
Aquí tienes un ejemplo.

Saludos
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: rar VentasIntrac.rar (834 Bytes, 70 visitas)
__________________
Be water my friend.
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  #1410  
Antiguo 31-05-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
Cita:
Empezado por Txemari Ver Mensaje
Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda
Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles
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  #1411  
Antiguo 31-05-2017
joefrommalaka joefrommalaka is offline
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joefrommalaka Va por buen camino
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Empezado por keys Ver Mensaje
Eso nos pasaba a todos, creo recordar que el problema era a partir de 13 facturas.
Efectivamente al poner las capicom ya funciona correctamente. Esta comentado en el post #186 por seccion_31.
Al principio me estaba dando el error Codigo[17413].File too large pero después he visto que era un error que estaba dándonos a todos. Que ya parece que también está ya corregido.

Muchas gracias por vuestra ayuda.
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  #1412  
Antiguo 31-05-2017
nachoexe nachoexe is offline
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nachoexe Va por buen camino
Cita:
Empezado por nachoexe Ver Mensaje
Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml
Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles. ERROR

Rectifico: Después de leer sobre las importaciones veo que lo de los aranceles esta mal, los aranceles son un mayor incremento de la base imponible que calcula aduanas y sobre la cual se calcula el IVA, así pues, los aranceles se declaran dentro de la base imponible y no van exentos

Última edición por nachoexe fecha: 31-05-2017 a las 19:15:52.
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  #1413  
Antiguo 31-05-2017
paquimd paquimd is offline
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paquimd Va por buen camino
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Empezado por newtron Ver Mensaje
Aquí tienes un ejemplo.

Saludos
Muchas gracias por la ayuda, ya lo he conseguido.
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  #1414  
Antiguo 31-05-2017
nuevo1234 nuevo1234 is offline
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nuevo1234 Va por buen camino
Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano
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  #1415  
Antiguo 31-05-2017
jacch jacch is offline
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jacch Va por buen camino
Hola
Con las facturas recibidas de importacion DUA pasa lo mismo al intentar anular y aqui no hay nombres ni apellidos ( son personas juridicas), hay que tomarselo con calma esperando que soluciones sus problemas
Saludos
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  #1416  
Antiguo 01-06-2017
Avatar de seccion_31
seccion_31 seccion_31 is offline
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seccion_31 Va por buen camino
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Empezado por nuevo1234 Ver Mensaje
Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano
Como he mencionado, si metes la factura desde el formulario de la AEAT, y la envias, después la vuelves a abrir (desde la lista facturas en la web) y hay una opción que se llama ver documento o algo asi, que te muestra el XML.

Asi te puedes hacer una con tus propios datos.

Las de exportación, recuerdo que van con desglose (servicios o entrega)

Y recuerdo que la AEAT quiere como descripción de operación el detalle de lo que realmente se ha realizado. No le sirve factura tal, albarán cual.

Saludos !
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  #1417  
Antiguo 01-06-2017
vboloradito vboloradito is offline
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vboloradito Va por buen camino
codigo validacion NIF-IVA

Hola:

Ademas de poder validar los NIFs intracomunitarios (NIF-IVA) desde la web del VIES.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

¿Hay algún algortimo para validar el NIF-IVA de otros paises?.
El NIF-IVA de una empresa española como el corte ingles, A28017895 solo hay que validar el CIF y añadirle las dos letras de España.
corte ingles: ES A28017895

¿Para el resto de paises, hay alguna manera de validar el nif-IVA que se introduce en la aplicación sin tener que ir a la web?
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  #1418  
Antiguo 01-06-2017
AlSan AlSan is offline
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AlSan Va por buen camino
Cita:
Empezado por seccion_31 Ver Mensaje
sobre el NIF , el nombre y el no censado según lo que se hablo en la reunión:

Dijeron que efectivamente el NIF debe corresponde con el nombre, pero que se podía colocar apellidos nombre, o viceversa, que la AEAT tenia un algoritmo para solucionar esto.

Sobre el NIF no identificado, cuando ocurre esto en el primer envio se da como no censado (o no identificado no recuerdo bien el termino exacto), entonces se activa una rutina que comprueba contra la policía ese nif y se añade a la base de datos de la AEAT. Un segundo intento de envio unos minutos mas tarde (segundos dijo el informatico) ya daría como aceptado el NIF. Sin tocar nada.

NO deberíamos tener muchas facturas enviadas como 07 NO censado. Eso será causa de inspección.

Cuando el informatico de la AEAT introdujo una factura de prueba (con el inspector delante), coloco el NIF, y en al introducir el nombre dijo "pongo XXXXX que mas da, eso no se comprueba". y se quedo tan tranquilo. La factura fue aceptada.

Saludos !
Pues yo ya he reintentado tropecientas veces como respuesta al "NIF no identificado" y siempre me responde con el mismo error.
Tal vez eso que dijeron funcionará en el entorno de producción... (?), pero no ahora en el de pruebas. Al menos a mí no.
Responder Con Cita
  #1419  
Antiguo 01-06-2017
kaly999 kaly999 is offline
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kaly999 Va por buen camino
Factura con varios IVAs

Hola de nuevo.

He buscado por el tema, pero no lo veo.
Estoy tratando de emitir una factura con 2 ivas, pero no consigo generar el xml correcto.
¿Alguien tiene un xml con varios ivas en la misma factura?


Muchas gracias.
Responder Con Cita
  #1420  
Antiguo 01-06-2017
brincola brincola is offline
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brincola Va por buen camino
Cita:
Empezado por vboloradito Ver Mensaje
Hola:

Ademas de poder validar los NIFs intracomunitarios (NIF-IVA) desde la web del VIES.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

¿Hay algún algortimo para validar el NIF-IVA de otros paises?.
El NIF-IVA de una empresa española como el corte ingles, A28017895 solo hay que validar el CIF y añadirle las dos letras de España.
corte ingles: ES A28017895

¿Para el resto de paises, hay alguna manera de validar el nif-IVA que se introduce en la aplicación sin tener que ir a la web?
No estoy consiguiendo validar ni el IVA de empresa ni tan siquiera el mío personal con el VIES. ¿Alguien sabe de algún problema con este tema?
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