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#1
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Error 2025
Hola a todos,
cuando mando facturas a Gipuzkoa me da el siguiente error de validacion: Código:
<ResultadosValidacion>
<Codigo>2025</Codigo>
<Descripcion>El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta,
más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor...</Descripcion>
<Azalpena>Zenbatekoa guztira [ImporteTotal] osagai hauen batura izan behar da: zerga oinarrien batura, zergaren kuotak, Lotua/Salbuetsi gabea [Sujeta No Exenta] blokeko baliokidetasun errekarguaren kuotak, Lotua/Salbuetsia [Sujeta Exenta] blokeko zerga oi...</Azalpena>
</ResultadosValidacion>
Código:
<Factura>
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>L-94</SerieFactura>
<NumFactura>21</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>03-01-2022</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>14:53:35</HoraExpedicionFactura>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<FechaOperacion>03-01-2022</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>.Factura de venta</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Producto B00</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1</Cantidad>
<ImporteUnitario>4.35</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>5.50</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>5.50</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>100</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>21</CuotaImpuesto>
<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
He comparado con el ejemplo XML que me enviaron "Alta_factura_FakturaBAI.xml" y no veo diferencia salvo en los valores de los datos. ¿Alguien me puede ayudar con esto? |
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#2
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Cita:
Me contesto a mi mismo por si a alguien le ha pasado. Estaba poniendo mal los datos de DetalleIVA. Para mi ejemplo es: Código:
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>4.35</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>0.91</CuotaImpuesto>
<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
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#3
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Cita:
4.35+0.91<>5.50 |
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#4
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Hola muy buenas.
Estaba revisando la documentación y pensaba que el apartado del encadenamiento era obligatorio. Pero visto lo visto es opcional. ¿Sabéis de primera mano si del apartado del encadenamiento es opcional? Un saludo, muchas gracias. |
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#5
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Si no me equivoco es obligatorio siempre, a no ser que sea el primer ticket que se envia (que entonces no se puede encadenar con nada)
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#6
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Hola compañeros.
¿Alguno ha hecho un Ticket BAI con IVA y con retención de IRPF o sabe de dónde se puede sacar un ejemplo? Por más que he buscado en toda la documentación no hay casi nada sobre ello y por más pruebas que hago no consigo crearlo sin problemas de importe total y suma del desglose de IVA, de la forma que supuestamente se sugiere con una línea de detalle de concepto más, con el importe de la retención de 15% en <ImporteUnitario> e <ImporteTotal> en negativo ![]() Un saludo |
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#7
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Cita:
El tema es que, para TicketBAI, el campo ImporteTotalFactura debe considerar el total de la factura antes de la retención. El campo RetencionSoportada va por separado y debe contener el importe de la retención. Pero no hay ningún campo con el resultado de ImporteTotalFactura - RetencionSoportada que es el que antes considerábamos como Importe Total. Saludos |
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#8
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Cita:
Es decir, es un error legal pero un Warning informatico La razón es que no es fácil controlar la serie inicial y menos cuando se instaure Ticketbai. Por esto, de momento dejan que cuele |
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#9
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VA a ser siempre opcional por que el primer registro de cada serie que envíes no tiene encadenamiento y será una aviso sin trascendencia. El problema es que una vez empezado el envío ya debe estar encadenado, desconozco si van a dejar un margen de errores sin encadenar o sancion/inspección directa.
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#10
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Buenas tardes, sabéis alguno el valor que hay que poner sobre el campo ejercicio que hay en el fichero LROE.
-Ejercicio de la fecha de envío del LROE -Ejercicio de la fecha de expedición de la factura -Ejercicio de la fecha de operación/devengo Hasta el momento he utilizado esta última, pero ahora me surgen las dudas Gracias de antemano. Saludos |
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#11
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Cita:
Kaixo, Por lo que dicen están rellenando mal el ejercicio del LROE al que corresponde la anotación: debe ser el 2022 (el de la fecha de expedición de la factura) aunque la operación sea del 2021 (fecha de la operación). Otra cosa es que a efectos de cálculo de los borradores de las declaraciones de los impuestos, esta operación se incluya en el 2021, que es la fecha de devengo de los correspondientes impuestos. Agur bat. |
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