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  #1  
Antiguo 26-10-2021
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elcharlie elcharlie is offline
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elcharlie Va por buen camino
Buenas, ¿sabéis si se puede comprobar que un fichero xml de factura TBai, cumple con el esquema xsd? porque me estoy partiendo los cuernos para intentar comprobarlo, y no encuentro ninguna solución. No sé si alguien puede echarme una mano...
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  #2  
Antiguo 26-10-2021
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
Buenas!! ¿Sabéis como se configura Postman para probar de enviar algún TicketBAI.xml y saber si es correcto? Es la primera vez que lo utilizo y no hay manera. Tampoco sé donde especificarle el xml que quiero enviarle. A ver si me podéis echar una mano, gracias!!!
Adjunto pantallazo de lo que estoy poniendo en Postman:
https://files.fm/thumb_show.php?i=agn9cpwwv
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  #3  
Antiguo 26-10-2021
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
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Buenas!! ¿Sabéis como se configura Postman para probar de enviar algún TicketBAI.xml y saber si es correcto? Es la primera vez que lo utilizo y no hay manera. Tampoco sé donde especificarle el xml que quiero enviarle. A ver si me podéis echar una mano, gracias!!!
Adjunto pantallazo de lo que estoy poniendo en Postman:
https://files.fm/thumb_show.php?i=agn9cpwwv
Yo lo intenté en su momento, al principio, porque los envíos siempre me daban error, pero no lo conseguí y terminé por hacer los envíos con código.

Asegúrate de que si estás enviando a Gipuzkoa, el content-type debe contener exactamente "application/xml; charset=utf-8".

Además, lo único raro que veo es que estás incluyendo headers propios de Bizkaia en los envíos a Gipuzkoa.
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  #4  
Antiguo 26-10-2021
pablog2k pablog2k is offline
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pablog2k Va por buen camino
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Buenas!! ¿Sabéis como se configura Postman para probar de enviar algún TicketBAI.xml y saber si es correcto? Es la primera vez que lo utilizo y no hay manera. Tampoco sé donde especificarle el xml que quiero enviarle. A ver si me podéis echar una mano, gracias!!!
Adjunto pantallazo de lo que estoy poniendo en Postman:
https://files.fm/thumb_show.php?i=agn9cpwwv
Buenas, creo que a guipuzkoa no se podía subir los gzip,que era en otra (puede ser?lo pregunto porque te he visto lo de gzip,aunque no se si lo pone automático postman)
yo los envío de forma individual y lo tengo así:
en Headers, content-type application/xml;charset=UTF-8
luego en el Body, tipo raw, en el desplegable eliges xml, y pegas ahí tal cual el xml firmado, y le das a 'Send' (Post a la url de pruebas hago yo)
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  #5  
Antiguo 26-10-2021
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APO Va por buen camino
Gracias por vuestra ayuda, ya lo he conseguido!!! Obtengo respuesta. Encontré la documentación técnica del envío a Gipuzkoa, y simplemente hay que especificarle una sola cabecera:

Código Delphi [-]
Content-Type: application/xml;charset=UTF-8

En el caso de Bizkaia hay que especificarle más headers:

Código Delphi [-]
Accept-Encoding = “gzip”
Content-Encoding = “gzip”
Content-Type = “octet-stream”
eus-bizkaia-n3-version = “1.0”
eus-bizkaia-n3-content-type = “gzip”
eus-bizkaia-n3-data = contenido del fichero.json
Content-Length

https://files.fm/thumb_show.php?i=4gnancvf3
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  #6  
Antiguo 26-10-2021
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APO Va por buen camino
Ahora el problema lo tengo en que todo el rato obtengo la respuesta No se ha utilizado certificado de cliente. ¿Hay que especificarle el certificado al Postman? En ese caso ¿cómo se hace?
Gracias.
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  #7  
Antiguo 26-10-2021
Ramon88 Ramon88 is offline
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Ramon88 Va por buen camino
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Ahora el problema lo tengo en que todo el rato obtengo la respuesta No se ha utilizado certificado de cliente. ¿Hay que especificarle el certificado al Postman? En ese caso ¿cómo se hace?
Gracias.
Tendrás que cargar el certificado para autentificarte. No se como se hará con postman.
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  #8  
Antiguo 26-10-2021
CarlosArjonomia CarlosArjonomia is offline
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CarlosArjonomia Va por buen camino
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Tendrás que cargar el certificado para autentificarte. No se como se hará con postman.
Tienes que ir a la tuerca arriba a la derecha (settings), le das a la opción settings (1ª opción), la pestaña certificates, y ahí tendras que añadir el certificado PFX.
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  #9  
Antiguo 27-10-2021
Avatar de Neftali [Germán.Estévez]
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Buenas!! ¿Sabéis como se configura Postman para probar de enviar algún TicketBAI.xml y saber si es correcto? Es la primera vez que lo utilizo y no hay manera. Tampoco sé donde especificarle el xml que quiero enviarle. A ver si me podéis echar una mano, gracias!!!
Adjunto pantallazo de lo que estoy poniendo en Postman:
https://files.fm/thumb_show.php?i=agn9cpwwv

En este hilo explicamos cómo hacerlo con insomnia:
http://clubdelphi.com/foros/showpost...postcount=1029

Es un programa similar.
Te lo comento, porque me resultó más sencillo que hacerlo con PostMan. A mi hubo una temporada que me funcionaba (postman), pero luego dejaron de hacerlo.
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Última edición por Neftali [Germán.Estévez] fecha: 28-10-2021 a las 13:01:24.
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  #10  
Antiguo 27-10-2021
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keys keys is offline
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keys Va por buen camino
Hola a todos.

No se si alguien esta usando el servicio de consulta de facturas de la hacienda de Bizkaia. Me ocurre lo siguiente.

Tenemos una factura con dos tipos de IVA, uno normal al 21% (S1) y otro una inversión de sujeto pasivo (S2). A la hora de enviar el fichero lo enviamos el desglose de la siguiente manera y se envía correctamente.

Código PHP:
<TipoDesglose>
      <
DesgloseFactura>
          <
Sujeta>
             <
NoExenta>
                <
DetalleNoExenta>
                     <
TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                    <
DesgloseIVA>
                           <
DetalleIVA>
                                 <
BaseImponible>1189.50</BaseImponible>
                                 <
TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                 <
CuotaImpuesto>249.80</CuotaImpuesto>
                                 <
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                        </
DetalleIVA>
                      </
DesgloseIVA>
                  </
DetalleNoExenta>
                 <
DetalleNoExenta>
                     <
TipoNoExenta>S2</TipoNoExenta>
                        <
DesgloseIVA>
                            <
DetalleIVA>
                                <
BaseImponible>450.00</BaseImponible>
                                <
TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
                                <
CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
                                <
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                            </
DetalleIVA>
                      </
DesgloseIVA>
                 </
DetalleNoExenta>
             </
NoExenta>
        </
Sujeta>
   </
DesgloseFactura>
</
TipoDesglose
Es decir hay que añadir dos tipos de la etiqueta <DetalleNoexenta> dentro de la etiqueta <NoExenta> uno de tipo S1 y otro de tipo S2.

Pero cuando se hace la consulta al servicio de consulta el fichero devuelto tiene la siguiente estructura.
Código PHP:
<TipoDesglose>
      <
DesgloseFactura>
         <
Sujeta>
            <
NoExenta>
               <
DetalleNoExenta>
                       <
TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
                        <
DesgloseIVA>
                             <
DetalleIVA>
                                  <
BaseImponible>1189.50</BaseImponible>
                                  <
TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                  <
CuotaImpuesto>249.80</CuotaImpuesto>
                                  <
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                           </
DetalleIVA>
                       </
DesgloseIVA>
                </
DetalleNoExenta>
            </
NoExenta>
          <
NoExenta>
            <
DetalleNoExenta>
                  <
TipoNoExenta>S2</TipoNoExenta>
                  <
DesgloseIVA>
                        <
DetalleIVA>
                              <
BaseImponible>450.00</BaseImponible>
                              <
TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>
                              <
CuotaImpuesto>0.00</CuotaImpuesto>
                             <
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
                       </
DetalleIVA>
                  </
DesgloseIVA>
              </
DetalleNoExenta>
           </
NoExenta>
         </
Sujeta>
   </
DesgloseFactura>
</
TipoDesglose
Es decir lo que esta duplicado es la etiqueta <Noexenta> en vez de <DetalleNoExenta> dentro de ella por lo que al cargar el fichero sólo retorna un elemento en vez de dos, ya que esta duplicada <Noexenta>.

al hacer
Código Delphi [-]
ShowMessage(Resultado240.FacturasEmitidas[i].TicketBai.Factura.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.Count.ToString);

Esto retorna 1 en vez de 2.

¿Alguien lo puede probar?. Por que cualquiera le explica esto a hacienda.
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  #11  
Antiguo 27-10-2021
espinete espinete is offline
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espinete Va camino a la fama
Hola a todos...

Como Álava es la única que devuelve los posibles "errores de validación de negocio" al enviar las facturas, me estoy encontrando con varios problemas a la hora de enviar facturas con descuentos por línea, con recargo de equivalencia, retenciones, etc... y no encuentro ninguna factura de prueba que usar como ejemplo para ver las diferencias.

He conseguido enviar sin problema facturas con varios tipos de IVA e incluso con un descuento "global" (por pronto pago, por ejemplo). Entiendo que el problema está en que estoy poniendo mal los importes en algún sitio según las condiciones de cada caso.
¿Alguien podría decirme si en el detalle de la factura (líneas), "ImporteUnitario" e "ImporteTotal" deben reflejar el importe REAL/FINAL de esa línea, con el recargo, descuento, etc. aplicados?

Por ejemplo. Para una Factura EXENTA DE IVA...

Lo que yo hago:

* * * * * * <DetallesFactura>
* * * * * * * * <IDDetalleFactura>
* * * * * * * * * * <DescripcionDetalle>TARJETA SMALL</DescripcionDetalle>
* * * * * * * * * * <Cantidad>1</Cantidad>
* * * * * * * * * * <ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario>
* * * * * * * * * * <Descuento>0.00</Descuento>
* * * * * * * * * * <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
* * * * * * * * </IDDetalleFactura>
* * * * * * </DetallesFactura>

Pero creo que ImporteTotal debería ser 100.00 en vez de 121.00 si la factura está exenta?


Otro caso: Factura con RETENCIÓN

* * * * * * <DetallesFactura>
* * * * * * * * <IDDetalleFactura>
* * * * * * * * * * <DescripcionDetalle>WEBCAM NGS XPRESSCAM</DescripcionDetalle>
* * * * * * * * * * <Cantidad>1</Cantidad>
* * * * * * * * * * <ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario>
* * * * * * * * * * <Descuento>0.00</Descuento>
* * * * * * * * * * <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
* * * * * * * * </IDDetalleFactura>
* * * * * * </DetallesFactura>

* * * * * * <ImporteTotalFactura>102.00</ImporteTotalFactura>
* * * * * * <RetencionSoportada>19.00</RetencionSoportada>

¿Debería ImporteTotal (121.00) reflejar la retención también? ¿O tal vez ImporteTotalFactura no deba incluir la retención?

Lo mismo me ocurre con facturas con Recargo de Equivalencia o con Descuento por línea.

¿Debería ImporteTotal reflejar SIEMPRE el importe final de la línea según las condiciones de la factura? ¿o solo el precio "real" del artículo, independientemente de las condiciones de la factura?

Sé que puede resultar obvio, pero no sé cómo hace Araba las validaciones de los totales. La facturación electrónica de otros países se encarga de sumar/restar lo que sea necesario en función de los datos/condiciones de la factura, pero en este caso es "al revés" y debemos indicar nosotros los importes exactos que se van a sumar/restar. Es decir, hay que dárselo todo masticado.
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  #12  
Antiguo 27-10-2021
adolphsys adolphsys is offline
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adolphsys Va por buen camino
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Hola a todos...

...

¿Alguien podría decirme si en el detalle de la factura (líneas), "ImporteUnitario" e "ImporteTotal" deben reflejar el importe REAL/FINAL de esa línea, con el recargo, descuento, etc. aplicados?
Hola espinete, el montante de los recargos y descuentos globales (recargo financiero, descuento por pronto pago...), o sea, cargos pie factura, no se incluyen en el <ImporteTotal> de las líneas de detalle.
El <ImporteUnitario> es el precio de venta de la línea de detalle.
Si el artículo de la línea de detalle tiene descuento de venta, su importe (no su porcentaje) hay que consignarlo en <Descuento>
El <ImporteTotal> tiene que ser el propio de la línea de detalle con su IVA (y Recargo de equivalencia en su caso) correspondiente.
Si la factura incluye conceptos adicionales como entregas a cuenta, suplidos... aplicables tras el total de factura, no hay que incluirlos en el fichero TicketBAI.

Espero haberte ayudado.
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  #13  
Antiguo 28-10-2021
Sistel Sistel is offline
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Sistel Va por buen camino
Cita:
Empezado por adolphsys Ver Mensaje
...
El <ImporteTotal> tiene que ser el propio de la línea de detalle con su IVA (y Recargo de equivalencia en su caso) correspondiente.
...
Hola adolphsys,

¿Seguro que el RE (en el caso de que el destinatario esté obligado) debe estar incluído en el <ImporteTotal> de cada línea de detalle?
Según la descripción: "Importe total CON IVA de la línea de factura."
No dice que deba estar incluído el RE.
Donde sí debe estar el RE detallado es en la sección DetalleIVA -> CuotaRecargoEquivalencia

Saludos
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  #14  
Antiguo 28-10-2021
Sistel Sistel is offline
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Hola a todos...

Como Álava es la única que devuelve los posibles "errores de validación de negocio" al enviar las facturas, me estoy encontrando con varios problemas a la hora de enviar facturas con descuentos por línea, con recargo de equivalencia, retenciones, etc... y no encuentro ninguna factura de prueba que usar como ejemplo para ver las diferencias.

He conseguido enviar sin problema facturas con varios tipos de IVA e incluso con un descuento "global" (por pronto pago, por ejemplo). Entiendo que el problema está en que estoy poniendo mal los importes en algún sitio según las condiciones de cada caso.
¿Alguien podría decirme si en el detalle de la factura (líneas), "ImporteUnitario" e "ImporteTotal" deben reflejar el importe REAL/FINAL de esa línea, con el recargo, descuento, etc. aplicados?

Por ejemplo. Para una Factura EXENTA DE IVA...

Lo que yo hago:

* * * * * * <DetallesFactura>
* * * * * * * * <IDDetalleFactura>
* * * * * * * * * * <DescripcionDetalle>TARJETA SMALL</DescripcionDetalle>
* * * * * * * * * * <Cantidad>1</Cantidad>
* * * * * * * * * * <ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario>
* * * * * * * * * * <Descuento>0.00</Descuento>
* * * * * * * * * * <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
* * * * * * * * </IDDetalleFactura>
* * * * * * </DetallesFactura>

Pero creo que ImporteTotal debería ser 100.00 en vez de 121.00 si la factura está exenta?


Otro caso: Factura con RETENCIÓN

* * * * * * <DetallesFactura>
* * * * * * * * <IDDetalleFactura>
* * * * * * * * * * <DescripcionDetalle>WEBCAM NGS XPRESSCAM</DescripcionDetalle>
* * * * * * * * * * <Cantidad>1</Cantidad>
* * * * * * * * * * <ImporteUnitario>100.00</ImporteUnitario>
* * * * * * * * * * <Descuento>0.00</Descuento>
* * * * * * * * * * <ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
* * * * * * * * </IDDetalleFactura>
* * * * * * </DetallesFactura>

* * * * * * <ImporteTotalFactura>102.00</ImporteTotalFactura>
* * * * * * <RetencionSoportada>19.00</RetencionSoportada>

¿Debería ImporteTotal (121.00) reflejar la retención también? ¿O tal vez ImporteTotalFactura no deba incluir la retención?

Lo mismo me ocurre con facturas con Recargo de Equivalencia o con Descuento por línea.

¿Debería ImporteTotal reflejar SIEMPRE el importe final de la línea según las condiciones de la factura? ¿o solo el precio "real" del artículo, independientemente de las condiciones de la factura?

Sé que puede resultar obvio, pero no sé cómo hace Araba las validaciones de los totales. La facturación electrónica de otros países se encarga de sumar/restar lo que sea necesario en función de los datos/condiciones de la factura, pero en este caso es "al revés" y debemos indicar nosotros los importes exactos que se van a sumar/restar. Es decir, hay que dárselo todo masticado.
Hola espinete,

Mi opinión (aunque, como es lógico, la última palabra siempre la tiene Hacienda):

- Si una factura es exenta de IVA, en la línea de detalles, en <ImporteTotal> debe aparecer sin IVA.

- Si una factura lleva retención, no debe reflejarse esa retención ni en las líneas de detalle, ni en los desgloses, ni siquiera en <ImporteTotalFactura>. La retención debe ir por separado de todo ello sólo en <RetencionSoportada>
La retención no afecta a la factura ni a sus IVAs. Es un tema de pagos/cobros que irá por otro lado (declaración de retenciones de IRPF)

Se admiten otras opiniones.

Saludos
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  #15  
Antiguo 28-10-2021
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thinkows Va por buen camino
Contenido del documento FAQ'S de Guipuzkoa

Cita:
Empezado por Sistel Ver Mensaje
Hola espinete,

Mi opinión (aunque, como es lógico, la última palabra siempre la tiene Hacienda):

- Si una factura es exenta de IVA, en la línea de detalles, en <ImporteTotal> debe aparecer sin IVA.

- Si una factura lleva retención, no debe reflejarse esa retención ni en las líneas de detalle, ni en los desgloses, ni siquiera en <ImporteTotalFactura>. La retención debe ir por separado de todo ello sólo en <RetencionSoportada>
La retención no afecta a la factura ni a sus IVAs. Es un tema de pagos/cobros que irá por otro lado (declaración de retenciones de IRPF)

Se admiten otras opiniones.

Saludos
Por sí ayuda :

12.13 En el importe que va en la etiqueta “BaseImponible”, ¿hay que descontar los descuentos especiales, los descuentos por pronto pago, y sumarle los portes? ¿O sólo hay que indicar la suma de los importes de los detalles de la factura?
En la etiqueta Base imponible debe figurar en efecto la cifra que resulte de los descuentos y de los portes. Los descuentos que figuran en el detalle serán los descuentos unitarios.
No obstante, cada uno de los descuentos globales también deberán figurar en la factura, consignándose cada uno de ellos como una nueva línea de detalle describiendo el concepto del descuento, en su caso, y el importe, que según se configure el mismo, pudiera tener signo negativo.
El archivo XML-TicketBAI debe tener toda la información que figure en relación a los descuentos en la factura, al punto que con ese archivo se podría prácticamente considerar que sería un repositorio de las facturas por lo que el detalle del archivo XML-TicketBAI será el mismo que el detalle que figure en la factura y, por tanto, en su caso, precisará cada uno de los descuentos globales y su importe.
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  #16  
Antiguo 28-10-2021
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Hola espinete,

Mi opinión (aunque, como es lógico, la última palabra siempre la tiene Hacienda):

- Si una factura es exenta de IVA, en la línea de detalles, en <ImporteTotal> debe aparecer sin IVA.

- Si una factura lleva retención, no debe reflejarse esa retención ni en las líneas de detalle, ni en los desgloses, ni siquiera en <ImporteTotalFactura>. La retención debe ir por separado de todo ello sólo en <RetencionSoportada>
La retención no afecta a la factura ni a sus IVAs. Es un tema de pagos/cobros que irá por otro lado (declaración de retenciones de IRPF)

Se admiten otras opiniones.

Saludos
Gracias Sistel...

Me he liado un poco con los nombres que le han dado a las variables. ImporteUnitario en realidad es el Precio unitario, no el importe (al menos en mi cabeza, importe es precio*cantidad).
Pero luego ImporteTotal sí es el total de la línea. Por eso me liaba.
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  #17  
Antiguo 27-10-2021
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Hola a todos.

No se si alguien esta usando el servicio de consulta de facturas de la hacienda de Bizkaia. Me ocurre lo siguiente.

...
Hola keys, suprime el <TipoImpositivo> y <CuotaImpuesto> de la línea ISP. En ventas con Inversión de Sujeto Pasivo, el IVA no hay que consignarlo:

Código PHP:
<DetalleIVA>
           <
BaseImponible>450.00</BaseImponible>
           <
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</
DetalleIVA
Y después inténtalo de nuevo.
Responder Con Cita
  #18  
Antiguo 28-10-2021
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Empezado por adolphsys Ver Mensaje
Hola keys, suprime el <TipoImpositivo> y <CuotaImpuesto> de la línea ISP. En ventas con Inversión de Sujeto Pasivo, el IVA no hay que consignarlo:

Código PHP:
<DetalleIVA>
           <
BaseImponible>450.00</BaseImponible>
           <
OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</
DetalleIVA
Y después inténtalo de nuevo.
El problema no esta en el envío, las facturas las envia correctamente, el problema esta en lo que devuelve hacienda en la consulta que no sigue la estructura de los xsd.

Un Saludo
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  #19  
Antiguo 28-10-2021
Sistel Sistel is offline
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El problema no esta en el envío, las facturas las envia correctamente, el problema esta en lo que devuelve hacienda en la consulta que no sigue la estructura de los xsd.

Un Saludo
Hola keys,

Si verificas el XML devuelto por Hacienda contra el esquema XSD ¿te da correcto?
En caso de que no dé correcto, habría que informar a Hacienda Foral.

Saludos
Responder Con Cita
  #20  
Antiguo 28-10-2021
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En este hilo explicamos cómo hacerlo con insomnia:
http://clubdelphi.com/~marcsc/foros/...postcount=1029

Es un programa similar.
Te lo comento, porque me resultó más sencillo que hacerlo con PostMan. A mi hubo una temporada que me funcionaba (postman), pero luego dejaron de hacerlo.
Estupendo Neftali, gracias! Pues probaré con insomnia porque con PostMan soy incapaz de cargar el certificado.
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