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  #1  
Antiguo 23-11-2017
didou didou is offline
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didou Va por buen camino
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Son los mismos que los de la aeat. Lo único es que todos los tienes que enviar a la misma dirección que se indica en su página web.
Hola, los WSDL de Gipuzkoa, donde están? gracias.
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  #2  
Antiguo 23-11-2017
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En la pagina de la hacienda de Gipuzkoa

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?
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  #3  
Antiguo 23-11-2017
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En la pagina de la hacienda de Gipuzkoa

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?
Yo para enviar al estado y Navarra uso el mismo .pas generado con el WSDL del Estado cambiando simplemente la url de envio y va perfectamente, para GipuzKoa hago los mismo y no funciona, intento generar el .pas desde el WSDL de gipuzkoa y no se genera bien, hay algún truco?
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  #4  
Antiguo 23-11-2017
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Yo para enviar al estado y Navarra uso el mismo .pas generado con el WSDL del Estado cambiando simplemente la url de envio y va perfectamente, para GipuzKoa hago los mismo y no funciona, intento generar el .pas desde el WSDL de gipuzkoa y no se genera bien, hay algún truco?
En principio no hay ningun truco. Lo único es que los WSDL de Gipuzkoa están puestas las urls de producción y tienes que enviarlo a otras para las pruebas, además te tienen que dar de alta previamente ellos para que puedas hacer pruebas. Esta en la documentación de la página de Gipuzkoa.

Un Saludo.
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  #5  
Antiguo 23-11-2017
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En principio no hay ningun truco. Lo único es que los WSDL de Gipuzkoa están puestas las urls de producción y tienes que enviarlo a otras para las pruebas, además te tienen que dar de alta previamente ellos para que puedas hacer pruebas. Esta en la documentación de la página de Gipuzkoa.

Un Saludo.
Gracias Keys, pero tu has vuelto a generar el .pas con el WSDL de Gipuzkoa o usas los mismos generados con los del Estado cambiando solamente las Url´s de envio?
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  #6  
Antiguo 23-11-2017
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Gracias Keys, pero tu has vuelto a generar el .pas con el WSDL de Gipuzkoa o usas los mismos generados con los del Estado cambiando solamente las Url´s de envio?
Hay que generar los .pas con los wsdl de cada hacienda. Menos en navarra que son los de la AEAT.

Un Saludo.
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  #7  
Antiguo 04-12-2017
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
Hola a todos,

En el envío de las facturas recibidas, ¿cómo se envían las tasas? Porque no veo ninguna campo dónde especificar ese valor. ¿Cómo gestionáis ese tema?

Gracias!
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  #8  
Antiguo 07-12-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
Buenas, acabo de ver que han añadido la opción desde la web de AEAT de comprobar las facturas que un cliente o proveedor nos ha enviado a nosotros.

He estado buscando documentación pero no encuentro nada, ¿alguien sabe si próximamente se podrá consultar vía Webservice?.

Un saludo.
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  #9  
Antiguo 20-12-2017
Galahad Galahad is offline
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Galahad Va por buen camino
Facturas recibidas periodos y fechas

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.
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  #10  
Antiguo 21-12-2017
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Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.
En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.
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  #11  
Antiguo 21-12-2017
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En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.
Hola Keys, muchas gracias, ya lo veo más claro gracias a tu aportación. Por lo que veo, hay dos fechas, la fecha de iva, que es la que se tiene en cuenta para el periodo, y la fecha contable,que no tiene que ser la misma pero si es importante a efectos de control de los dias de plazo.
Muchas gracias, un abrazo..
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  #12  
Antiguo 21-12-2017
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newtron Va camino a la fama
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Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.
Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos
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  #13  
Antiguo 21-12-2017
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Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos
Hola newtron, por desgracia parece ser que es relativamente habitual, a algunos clientes nuestros les pasa eso, sus facturas con importes más grandes se las envían con retraso , y la diferencia entre incluirla o no está sencillamente en tener que pagar iva o directamente que salga a devolver. En cuanto a lo que comentas, me parece interesante , pero normalmente no conoces el importe de la factura, y tampoco creo que sea plan de inventarse un importe ,enviar la factura y luego modificarla cuando se reciba la real, me parece muy peligroso ( e ilegal imagino).
Saludos...
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  #14  
Antiguo 21-12-2017
Virman Virman is offline
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Virman Va por buen camino
Problema con los pagos de recibidas

Buenas tardes, he estado buscando un esquema XML para rellenar un pago de factura recibida porque las que intento enviar me está devolviendo el código de error 3002 No existe el registro. Para más INRI he modificado una factura recibida en la web de pruebas de AEAT para luego bajarme el documento XML y me está dando error: error on line 52 at column 108: EntityRef: expecting ';'

Alguno ha podido enviar pagos de recibidas? Me podría facilitar alguno el esquema xml para los pagos?

Muchísimas gracias.
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  #15  
Antiguo 22-12-2017
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Hola newtron, por desgracia parece ser que es relativamente habitual, a algunos clientes nuestros les pasa eso, sus facturas con importes más grandes se las envían con retraso , y la diferencia entre incluirla o no está sencillamente en tener que pagar iva o directamente que salga a devolver. En cuanto a lo que comentas, me parece interesante , pero normalmente no conoces el importe de la factura, y tampoco creo que sea plan de inventarse un importe ,enviar la factura y luego modificarla cuando se reciba la real, me parece muy peligroso ( e ilegal imagino).
Saludos...
Es perfectamente legal hacer lo que te digo pero logicamente tiene que ser con importes ciertos, es decir, un/os albarán/es de importe grande que has pagado y todavía no has recibido la factura pero, claro, tienes que saber cual va a ser ese importe. Si es un tema que te pase habitualmente habla con un asesor que seguro te podrá aclarar mejor que yo el tema.

Saludos
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  #16  
Antiguo 10-01-2018
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barnarasta Va por buen camino
Buenos dias a todos,
teniendo el ejercicio del 2017 cerrado me empiezan a solicitar el impreso de declaracion de ventas,
habeis pensado en algun texto especial para incorporar lo del SII ?

El texto que se usaba para el 2016 era:

Muy Sres. Nuestros:
A efectos de la DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES,que vamos a
presentar ante el Ministerio de Hacienda, perteneciente al
ejercicio 2016, les comunicamos, que su empresa constara en dicha
declaracion con un importe total de : ....................... Euros



Saludos
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  #17  
Antiguo 10-01-2018
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Buenos dias a todos,
teniendo el ejercicio del 2017 cerrado me empiezan a solicitar el impreso de declaracion de ventas,
habeis pensado en algun texto especial para incorporar lo del SII ?

El texto que se usaba para el 2016 era:

Muy Sres. Nuestros:
A efectos de la DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES,que vamos a
presentar ante el Ministerio de Hacienda, perteneciente al
ejercicio 2016, les comunicamos, que su empresa constara en dicha
declaracion con un importe total de : ....................... Euros



Saludos
Si no me equivoco las empresas obligadas al SII no tienen que presentar el modelo 347. A partir de ahí, a título informativo para tus clientes y proveedores, puedes describirlo como quieras. Yo ese modelo lo veo bien y si quieres afinar más lo suyo sería que informaras de los importes por trimestres.

Saludos
__________________
Be water my friend.
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  #18  
Antiguo 10-01-2018
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barnarasta Va por buen camino
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Empezado por newtron Ver Mensaje
Si no me equivoco las empresas obligadas al SII no tienen que presentar el modelo 347. A partir de ahí, a título informativo para tus clientes y proveedores, puedes describirlo como quieras. Yo ese modelo lo veo bien y si quieres afinar más lo suyo sería que informaras de los importes por trimestres.

Saludos
Gracias Newtron,
Confirmo lo que comentas, las empresas obligadas al SII no debemos hacer el 347, la cosa esta en que la empresa que curro es una Distribuidora de Alimentacion con mas de 10.000 clientes pero solo contrastaron (facturas emitidas SII) 27 .

Asi que ya empezaron el resto de 'piltrafillas' -que si tienen que hacer el 347- a solicitar la cartita.

El texto del 2016 esta bastante bien, pero modificando "vamos a presentar" x "hemos presentado"

Encontre este otro texto gogleando un poquillo,

Muy Sres. Nuestros:
En referencia al ejercicio 2017 y
segun lo establecido en la orden HPF/417/2017 BOE-A-2017-5312
y estando obligados a utilizar el Sistema de Informacion Inmediato (SII-AEAT),
le comunicamos que diariamente hemos registrado sus facturas con un importe
total de: . .............Euros

Siendo el detalle trimestral :

1er. TRIMESTRE :
2er. TRIMESTRE :
3er. TRIMESTRE :
4er. TRIMESTRE :

EFECTIVO entregado por ustedes :

Atentamente


Alguien encontro algun otro texto???
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  #19  
Antiguo 11-01-2018
APO APO is offline
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APO Va por buen camino
Buenos días,

Respecto al nuevo campo que decían que iban a añadir "Referencia Externa"
Cita:
Se añade, a petición expresa de varias empresas, un campo adicional de contenido libre denominado “referencia externa” con el objetivo de que puedan añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.
¿Sabéis si ya está activo? Porque he actualizado los WSDL pero sigo sin ver ese nuevo campo. Gracias!
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