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Empezado por RanNav Ver Mensaje
El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría?
La subsanación es exactamente lo mismo que el alta, es decir, con todos los campos de la factura como si fuera un alta, pero con la marca de subsanación.
Por eso no se referencia a la factura original, porque realmente se envía toda de nuevo.
Ellos ven la marca de "S" y buscarán la que tengan con el mismo número, fecha, serie,...

Si puedo mañana te adjunto unos ejemplos
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