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Empezado por Ramon88 Ver Mensaje
Termina de surgirme algo que la verdad no pensé...


Un cliente empezó en Julio, y ha intentado anular una factura que realizó en Febrero (Vamos, no esta subida y no hay datos de ella)
Que pongo en:


Código:
<CabeceraFactura>
   <SerieFactura>XXX</SerieFactura>
   <NumFactura>XXX</NumFactura>
   <FechaExpedicionFactura>XXX</FechaExpedicionFactura>
 </CabeceraFactura>

Alguna idea?
Solo se pueden anular facturas que esten en el sistema.
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