buenos dias
este tema tambien me resulta muy interesante, porque aqui en Perú, se usa tambien la facturacion electronica, se me hace un poco complicado leer las 106 paginas del tema, al momento he leido las 10 primera alguno de los entendidos podria hacer un resumen (paso a paso) de la importacion del WSDL, como establecer la comunicacion, envio y recepcion de la info? pienso que tener ese tipo de resumen, ayudaria un monton a los que estamos tratando de entender este tema agradeciendo sus comentarios.... Oscar |
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El hilo más cercano a lo que creo que necesitas es este donde se habla de facturación electrónica mediante webservice pero no se acabó de resolver el tema aunque parece que estuvo cerca. Saludos |
Sobre verificaciones y comparacion
En el momento de hacer verificaciones, como se podría comparar de forma directa dos ramas de diferentes objetos pero que son del mismo tipo?
No se si hay alguna forma de hacer algo como esto?
Saludos... CUIDADO ====== En mi ejemplo FacturaLocal. FacturaExpedida.TipoDesglose y FacturaAEAT. DatosFacturaEmitida.TipoDesglose no son del mismo tipo. Si es valido el ejemplo para "contraparte" |
Webservice de pruebas no responde
Desde ayer intento mandar consultas, altas, bajas y cambios, de facturas emitidas y recibidas, al webservice de pruebas pero no se obtiene respuesta en 10 segundos. Lo mismo con la comprobación censal, y esta no es de pruebas.
¿Hay alguien más a quien le suceda o es un problema solamente mío? Preguntado de otra manera, ¿hay alguien a quien le funcione correctamente? Muchas gracias. |
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Lo menos que podrían hacer es enviar una respuesta breve indicando que está fuera de servicio, y no tenernos aquí perdiendo el tiempo. ¿Hay alguien más a quien le sucede? Muchas gracias, |
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Descarto este tipo de verificación porque, aunque el tipo es el mismo, el xml de respuesta devuelve etiquetas que jo no he informado y por tanto la verificación devuelven que no son iguales cuando si lo son. |
De locos V2.0
Después de dejar funcionando el SII para las facturas emitidas, pensé que procesar las recibidas estaría chupao. Y ciertamente es prácticamente lo mismo, hasta que me encontré con esto:
... LRfactura.RegistroLRFacturasRecibidas[x].FacturaRecibida.ClaveRegimenspecialOTrascendencia = IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01; Al enviar la factura me responde un error "Codigo[4102] El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: ClaveRegimenEspecialOTranscendencia" Me está diciendo que falta algo que no puedo usar ya que la propiedad accesible de FacturaRecibida es ClaveRegimenspecialOTrascendencia sin E. En fin si os suena, os estaría muy agradecido. Saludos |
facturas rectificativas
Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme. Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas. Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera: Genero la factura F000022 (que es la erronea). Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023 al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0 la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2 solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023 alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible. si puede ser con ejemplos de xml mejor Muchas gracias |
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creas una igual a la que quieres rectificar pero con el importe en negativo (yo pongo directamente el numero de productos a negativo y mi programa me calcula las bases y demás en negativo ya) y le das un numero de serie nuevo (va en serie de rectificativas) y listo. [se manda normal con A0]. Ahora haces la nueva, que es la que rectifica de verdad y le pones el importe que quieres y un nuevo numero de serie (este de la serie normal) y la mandas como rectificativa (tipo R1 por ejemplo) |
Perdona los tab, pero no tengo mucho tiempo.
Negativa: Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> |
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Un saludo. |
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8.1.9.2.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2” OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €. En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: - Tipo Comunicación: A0 - Tipo Factura: F1 - Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).) - XML de entrada de la primera factura Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> En la segunda de las facturas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: - Tipo Comunicación: A0 - Tipo Factura: Rx - Tipo Rectificativa: S - Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0. - Importe total: se indicará el importe final válido 968 - Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168 XML de entrada de la segunda factura: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" |
Gracias por contestar mrobles. (y a los demás)
según la documentacion del SII de AEAT, debe hacerse como tu dices (es lo que yo entiendo) Estuve buscando en internet como funciona lo de las facturas rectificativas. y en todos videos de distintos programas de facturación que encontré, en todos ellos, al hacer la rectificativa, hacen la misma que la original en negativo y luego generan la factura "NORMAL" con los importes correctos (que pienso yo que es lo correcto, pero en la documentación del SII no lo pone así) Esperemos que no sea un error en la documentación… |
Perido recibidas
Me surge una duda con las recibidas, para informar del periodo nos basamos en la fecha factura o en la fecha contable?
Una factura emitida a 30 de Junio pero que nos llega en julio, debemos informar de ella en el periodo 6 o 7 ? Saludos |
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Ejemplo, una factura de Junio que te llega el 15 de Agosto y tu quieres deducirte en Julio, sería fecha de factura 10/06/2017 y fecha de asiento 15/08/2017 por lo que necesitas el campo periodo de liquidación que sería 07-2017. Por defecto el periodo es el mes de la fecha de asiento |
Nie
Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto. ¿No hay que declaralo de esta forma? Definirlo como IDOtro |
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT...on__S___.shtml Y en la misma documentación en el siguiente punto se detalla la rectificativa por importes que se basa en emitir una factura rectificativa en negativo (tal cual tu lo defines) y después una factura normal con los importes correctos http://www.agenciatributaria.es/AEAT...as__I___.shtml |
hola nachoexe, gracias por participar.
tal como pones, la rectificativa, Opcion 1 en esa factura pones la diferencia entre lo que facturaste, y lo que deberías haber facturado. no haces la misma factura en negativo, lo que antes era un abono... opino como mrobles, sería de gran interés que pusieramos tal como lo hacemos todos. yo estaba pensando en hacerlo como comentaron newtron y nachoexe -Genero Primera factura -Genero Rectificativa (datos de la factura inicial en negativo, lo que antes era un abono) -Genero Factura Definitiva. pero me encontré con la documentación de AEAT y se me planteó la duda de si lo estoy haciendo bien... |
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yo los estoy enviando como uno normal. |
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https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=1718 |
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Muchas gracias por tu respuesta |
Nie
Muchas gracias
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Relativo al serial de las facturas rectificativas, sea la negativa dentro de una sustitución o la de abono en una por diferencias, creo recordar que en ningún sitio dice que deba tener una secuencia diferente, asi q para mí les asigno un número único dentro de la serie de facturas normales. A la hora de almacenarla en la BD sí le relleno en campo 'tipo factura' para distinguirla.
Espero no equivocarme. |
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"No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes: 1. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3. 2. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta. 3. Las rectificativas. 4. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre." Saludos, |
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En el caso de sustitución, a cuál le asignamos el serial de rectificativas, ¿a la negativa? ¿a la que corrige? ¿ambas? Gracias. |
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Yo lo tengo implementado así desde hace más de doce años, yo mismo lo hago así con mi negocio, he tenido alguna inspección de Hacienda en que no me lo han discutido, y ningún usuario mío me ha reclamado. Ya cuento con que en el foro alguien me lo discutirá. Bienvenido sea. |
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Fecha de operación
Buenas chicos, con respecto a la fecha de operación:
¿la estáis enviando?, si la enviáis ¿lo hacéis con el criterio que da en la faq y en la ley de facturación?. ¿Qué fecha de operación ponéis en una factura cuyo albarán es de hace dos o tres meses?. Un saludo. |
Facturas sujeto pasivo
Tengo el programa funcionando con facturas emitidas y recibidas, pero ahora un cliente tiene facturas de inversión del sujeto pasivo, en delphi como se realizaría, me podríais poner un ejemplo.
Gracias |
URL's producción
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try FE_Output := WSFactEmit.GetsiiSOAP(False, '', HTTPRIO_FEmitidas).SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input); // GetsiiSOAP.SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input);except on E: exception doend; Es decir paso el parámetro UseWSDL a False y Addr a '', luego en el código del GetSOAP tengo lo siguiente, si estoy en DEBUG la url es www7.... si no, me coge www1.agencia.... La cuestión es que había realizado pruebas con el parámetro UseWSDL = True por lo que las pruebas se han realizado con la URL defWSDL = ...agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas....wsdl y ahora cuando vuelvo a subir las facturas me dice que están duplicadas. Mi pregunta es ¿cómo invocarlo correctamente para entorno de producción? y si la URL defWSDL = ...Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas... es entorno de producción o de pruebas. Lo curioso es que tampoco me aparecen las facturas en la consulta de Facturas Emitidas... Gracias, |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi